一、系统初始化 (一)、系统启用 1、启用固定资产系统 点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择“口FA固定资产”---修改操作日期---确定。 2、启用固定资产账套 固定资产---是---选择“我同意”---下一步---选择启用月份---下一步---选择主要折旧方法、折旧周期---设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度---下一步---选择对账科目---下一步---完成---是---确定。 (二)、基础设置 1、部门档案 固定资产---设置---部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出 注:该部门档案与总账中所设置的部门共用 2、部门对应折旧科目 固定资产---设置---部门对应折旧科目---选择部门---点修改---选择折旧科目---点保存 3、资产类别 固定资产---设置---资产类别---增加---输入类别名称、使用年限、净残值率等---保存做下一个类别 4、增减方式 固定资产---设置---增减方式---选择增加或减少---增加---输入增加方式名称或减少方式名称---保存 5、使用状况 固定资产---设置---使用状况---选择目录表---增加---输入使用状况名称、选择是否计提折旧---保存 6、折旧方法 固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折旧率公式、月折旧额公式---确定 二、日常业务处理 1、原始卡片录入 固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等---点保存做下一份原始卡片 (注:固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡片录入,操作与第一步相同) 2、新增固定资产 固定资产---点资产增加---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、数量等---点保存做下一份新增资产卡片 3、固定资产减少时 固定资产---点资产减少----选择需要减少的资产编号---选择减少方式---输入清理收入、清理费用、清理原因----点增加---点确定 (注:固定资产减少时,必须在做完“计提完本月折旧”工作后方可执行) 4、若需要变动固定资产的原值、部门、使用状况、累计折旧等数据时 固定资产---点卡片---点变动单---选择需变动的内容---按变动该单内的程序操作即可 例:原值增加 5、计提本月折旧 固定资产---点处理---点计提本月折旧---提示是否查看本月折旧清单---“是”---提示“……是否继续?”---点“是”---查看清单后---点退出即可 6、因系统所生成的本月折旧金额与手工所计算的本月折旧的金额有差别,是因小数点而造成的,那么可在折旧清单中将系统所计算的金额修改为手工所计算的金额: (1)点处理—点折旧清单,在期间选择列表中选择附有最新字样的期间,只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。 (2)执行快捷键[ Ctrl %2B Alt %2B G ],工具栏上显示〖修改〗按钮图标。 (3)单击要修改的单元格,把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧额。 (4)请回答是否以后每次计提折旧都使用该数据?,如果是,则以后该资产每次计提折旧不按公式计提,按修改后的金额计提折旧。如果否,则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。 7、做完计提折旧工作后,需要将本月折旧、新增资产或资产减少记录生成凭证 固定资产---点处理---点批量制单---在制单选择中,在“选择”列双击(或点工具栏中的全选)需要生成凭证的记录---点制单设置---输入科目---点制单---出现凭证---选择凭证类别(记账凭证)---录入凭证摘要---保存退出即可(在凭证列表中,可查询所有固定资产模块所生成的所有凭证,可修改、删除) 8、月末结账 固定资产---点处理---点月末结账---开始结账---点确定---确定---确定即可完成月末结账 9、恢复固定资产月末结账 以需要恢复月份的日期进入系统---打开固定资产---点处理---点恢复月末结账前状态---点是---提示“成功恢复账套月末结账前状态” ----点确定即完成

您好老师,我想问问管家婆财务软件的问题。财贸双全版本。有进销存和财务板块。一直在用进销存模块没有用财务模块,现在需要用起来,该如何操作呢?之前录入采购单和销售的时候一直有自动生成记账凭证,我现在要重新建立财务模块期初数据,之后的记账凭证准备手动录入,具体该如何操作呢?
老师,您好。我公司现采购一批学生宿舍窗帘,总价50万元。请问这批窗帘账务上如何处理?是放固定资产进行折旧?还是放长期待摊费用摊销?然后这个折旧或者摊销的年限怎么划定?谢谢您。
老师,我想问下政府部门二级单位,在买车款没批下来的情况下,用了工资部分买了车,如何进行账务处理呢?然后等专款下来后又用于发工资怎么处理呢?问题是钱已经付了,这块我能不能现在就做支出,等款下来了我把支出调账成固定资产呢?后期发工资该如何处理就如何处理呢?或者有更好的办法处理吗?
用友NC,采购转固单审批完成后如何进行下一步?如何生成资产卡片,总账模块如何入账
老师好!我公司启用了库存核算、购销管理、 往来现金、总账、T-UFO、固定资产功能。 在采购材料时,部分供应商运费单独结算,供 应会计在做进货单和采购入库单时未包含运 费,次月运费发票结算时再单独做入库调整 单,由此导致前期采购成本低,发票入账月份 成本高。 想问一下老师,如何能在做进货单和采购入库 单时将采购运费单独添加进去,在次月发票结 算时进行结转,有差异的进行差异调整,避免 材料价格不稳定的情况
建筑公司个税按实际发放支付个税吗?
老师,我们公司是一般纳税人,我们业务是建筑服务-工程服务,我们租了小规模租赁部的高空作业车,是带操作人员的那种!小规模给我们开发票应该怎么开!?
您好,想咨询一下外贸企业,确认收入,收到客户回款,结汇,美元人手续费和利息的汇率是什么为准
采购进来是劳务,卖出去是劳务,这种金蝶系统怎么做分录,我们是一般纳税人小微企业,金蝶星辰旗舰版怎么建科目,可以建个什么科目过度,
老师,一般户可以发工资吗?怎么样才可以发
老师,分销端卖货,与客户对账时加收了12元的偏远地区运费,对方要求我们开票开运输服务费,这个我们能开吗?税率应该是多少,税目编码是按照运输服务费去开吗
其他应付款转营业外收入主要满足三年以上吗?
1、在两家公司任职 一家公司交社保发工资 另一家新公司两家公司无关联 新公司发一部分工资 两个公司都申报个税 只在一家公司交社保 算合规吗 2、新公司筹建期 只有这个人发2000一个月 申报个税 不交社保段合规不 这样发放有什么不妥或者风险不
你好老师,我们公司和别人合作开的实体店,品牌围裙是我们定制的,怎么做账
老师您好!想问一下母公司开商业承兑汇票给子公司走的往来款,子公司用于支付货款,6个月承兑到期后现金流怎么选呢?