你好 借:制造费用 管理费用, 销售费用 贷:银行存款

(8)31日,向乙企业采购A材料,发票账单等已收到,材料价款为60000元增值税税额为7800元,运杂费为900元(其中准予抵扣的进项税额为42元)。材料已验收入库,计划成本为60000元,货款尚未支付(9)31日,根据发料凭证汇总表,本月领用材料的计划成本为538000元其中,生产领用396000元,车间管理部门领用45000元,厂部管理部门领用67000元,在建工程领用3000元。(1)根据以上经济业务,编制会计分录(2)计算7月份的材料成本差异率并分摊差异。
(8)31日,向乙企业采购A材料,发票账单等已收到,材料价款为60000元增值税税额为7800元,运杂费为900元(其中准予抵扣的进项税额为42元)。材料已验收入库,计划成本为60000元,货款尚未支付(9)31日,根据发料凭证汇总表,本月领用材料的计划成本为538000元其中,生产领用396000元,车间管理部门领用45000元,厂部管理部门领用67000元,在建工程领用3000元。(1)根据以上经济业务,编制会计分录(2)计算7月份的材料成本差异率并分摊差异。
1、B公司2019年9月30日结存甲材料的计划成本为500000元。成本差异为超支15370元;(1)2019年10月1日,B公司购入甲材料一批,专用发票上记载的货款为2000000元,增值税税额260000元,发票账单已收到,计划成本为1800000元,已验收入库,全部款项以银行存款支付。(2)B公司根据2019年10月“发料凭证汇总表”的记录,甲材料的消耗(计划成本)为:基本生产车间领用1000000元,辅助生产车间领用500000元,车间管理部门领用300000元,企业行政管理部门领用200000元。(3)期末,调整至实际成本。要求:根据上述资料进行相关会计处理。
1、根据企业本月职工薪酬汇总表计算,本月A产品生产工人工资40000元,B产品生产工人工资35000元,车间管理技术人员工资20000元,企业管理人员工资25000元。2、按上述人员工资和14%的比例计算职工福利费。3、开出转账支票委托银行发放工资,实发工资为100000元,并结转代扣员工工资20000元。4、开出转账支票支付购买办公用品款1500元,其中管理部门1000元,车间500元。5、用银行存款支付生产车间设备维修费1300元,企业管理部门设备维修费700元。6、接银行通知自来水公司委托银行收取水费12000元。其中A产品耗用4000元,B产品耗用3500元,车间耗用1500元,管理部门耗用3000元。7、企业开出转账支票支付本月电费36000元。其中A产品耗用18000元,B产品耗用12000元,车间耗用2000元,管理部门耗用4000元。8、企业副总公出预借差旅费8000,用现金支付。9、企业开出转账支票结算本月通讯费13000元,其中管理部门10000元,车间3000元。要求,根据上述业务编制会计分录。
2、按上述人员工资和14%的比例计算职工福利费。3、开出转账支票委托银行发放工资,实发工资为100000元,并结转代扣员工工资20000元。4、开出转账支票支付购买办公用品款1500元,其中管理部门1000元,车间500元。5、用银行存款支付生产车间设备维修费1300元,企业管理部门设备维修费700元。6、接银行通知自来水公司委托银行收取水费12000元。其中A产品耗用4000元,B产品耗用3500元,车间耗用1500元,管理部门耗用3000元。7、企业开出转账支票支付本月电费36000元。其中A产品耗用18000元,B产品耗用12000元,车间耗用2000元,管理部门耗用4000元。8、企业副总公出预借差旅费8000,用现金支付。9、企业开出转账支票结算本月通讯费13000元,其中管理部门10000元,车间3000元。10、企业开出现金支票支付律师费用和审计费用12000元11企业副总报销差旅费7500交回现金500元。12本月耗用材料汇总如下A产品耗用6万元B产品耗用5万元。车间一般耗用6000元。管理部门一般耗用9000元。根据业务编制会计分录
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