同学你好 购入 借,材料采购2000000 借,应交税费一应增一进项260000 贷,银行存款2260000 借,原材料1800000 借,材料成本差异200000 贷,材料采购2000000 领用 借,生产成本一基本1000000 借,生产成本一辅助500000 借,制造费用300000 借,管理费用200000 贷,原材料2000000 (3)期末,调整至实际成本。 材料成本差异率=(15370加200000)/(500000加2000000)=8.61% 借,生产成本一基本1000000*8.61% 借,生产成本一辅助500000*8.61% 借,制造费用300000*8.61% 借,管理费用200000*8.61% 贷,材料成本差异2000000*8.61%
1甲公司是一般纳税人,增值税税率为13%,以计划成本计量存货,2019年6月发生下列业务:(1)1日、购入A材料一批,价款为3000000元,增值税税额为390000元,发票账单已收到,计划成本为32000000元,材料己验收入库.(2)3日,采用商业承兑汇票支付方式购入A材料,价款500000元,增值税额65000元,发票账单己收到,计划成本为520000元,材料尚未入库。(3)5日,上述A材料验收入库。(4)甲公司月末根据“发料凭证汇总表记录,该月各部门领用材料如下:基本生产车间领用2000000元,辅助生生产车间领用600000元,车间管理部门领用250000元,企业行行政管理部门领用50000元。(5)甲公司6月月初结存A材料的计划成本为1000000元,材料成本差异为超支30740元,结转发出材料的成本差异要求:编制上述甲公司相关业务的会计分录。
1、B公司2019年9月30日结存甲材料的计划成本为500000元。成本差异为超支15370元;(1)2019年10月1日,B公司购入甲材料一批,专用发票上记载的货款为2000000元,增值税税额260000元,发票账单已收到,计划成本为1800000元,已验收入库,全部款项以银行存款支付。(2)B公司根据2019年10月“发料凭证汇总表”的记录,甲材料的消耗(计划成本)为:基本生产车间领用1000000元,辅助生产车间领用500000元,车间管理部门领用300000元,企业行政管理部门领用200000元。(3)期末,调整至实际成本。要求:根据上述资料进行相关会计处理。
(1)黄河公司为增值税一般纳税人,采用计划成本进行A材料的日常核算。2019年5月6日,购入A材料一批,增值税专用发票上注明的价款为 3 000 000元,增值税税额为 390 000 元,发票账单已收到,计划成本为 3 200 000元,己验收入库,全部款项以银行存款支付。(2)【例5-15】黄河公司根据"发料凭证汇总表"的记录,2019年5月A材料的消耗(计划成本)为:基本生产车间领用 2 000 000 元,辅助生产车间领用 600 000元,车间管理部门领用 250 000元,企业行政管理部门领用 50 000。(3)承(1)和(2),黄河公司5月初结存A材料的计划成本为 1 000 000元,成本差异为超支30 740 元;当月入库A材料的计划成本3 200 000元,成本差异为节约 200 000元。编制发出材料的会计分录。
甲公司购入L材料一批,增值税专用发票上记都的货款为3000000元,增值税税额为480000元,发票账单已收到,计划成本为3200000元,材料已验收入库,全部款项以银行存款支付;甲公司根据“发料凭证汇总表”的记录,某月L材料的消耗(计划成本)情况如下:基本生产车间领用2000000元,辅助生产车间领用600000元,车间管理部门领用250000元,企业行政管理部门领用50000元。甲公司月初结存L材料的计划成本为1000000元。成本差异为超支30740元;当月入库L材料的计划成本3200000元,成本差异为节约200000元。
甲公司根据“发料凭证汇总表”的记录,某月A材料的消耗(计划成本)为:基本生产车间领用2000000元,辅助生产本领用600000元,车间管理部门领用250000元,企业行政管理部门领用50000元。,甲公司某月月初结存A材料的计划成本为1000000元,成本差异为超支30740元;当月入库A材料的计划成本3200000元,成本差异为节约200000元。会计分录
计提社保时,计提了14个人的其他应收款个人社保部分,但发工资时,因有一个员工离职,同事没有扣除个人社保金额,直接发放了,那做发放工资账的时候,其他应收款个人社保部分就有余额,这笔账应该怎么做
24年计提的,25年收到发票啦,那发票时附再24年还是25年,然后记账凭证是啥
老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
老师,我想请教一下,我的预收账款不平,应该怎么做呢?
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个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
老师,请问一下,申请出口食品生产企业备案,需要先办个电子口岸卡是吗?那要怎么申请呢?个体户可以申请这个备案吗?
老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年
个税除了在个税APP能查看交没交费。电子税务局里能看到吗?
汇算清缴后补缴的税款应该如何做账,是否影响利润