你好,增值税是购进抵扣(没有规定必须税率一致才可以抵扣的),所以是可以的

您好老师,请问收到通行费电子发票有按3%开具和免税开具两种税率,3%的可以在增值税进项抵扣发票里可以看到,但是收到免税的电子发票看不到是自己计算抵扣吗
请问下公司进项有6%的服务的,也有13%的,销项也有6和13的,请问进项抵扣可以全部抵扣不?比如进项2000的是6%的.3000是13%的,本月销项8000全是6%的,我的进项总数5000可以全扣吗?
老师,您好,请问本月我单位销项是6%的服务费,但是进项是13%和3%的,这两种税率的发票可以抵扣吗
老师,单位本月销项分别是商品13和服务6,进项都是商品13,可以把进项都抵扣吗?抵减了服务6的部分?这样是可以的吗?
老师好 想咨询一下进项税和销项税怎么抵扣?是同税率的才能抵扣吗?我单位是免税单位 销项税很少 这种情况可以抵扣吗?
如果两家公司付ab合并入一家公司c,对方发了一个并账协议过来要我们盖章,这个方式是否合理?
老师好!我公司是做餐饮连锁的,有总公司和分公司名下各一家粉店,现在要开第三家店,请问可以在分公司名下注册这第三家店吗
@朴老师,我们去年的费用多记了10000元,今年发现了,请具体描述一下常规的对应的账务处理及汇算清缴调整方式 然后再描述一下如果是多记了10元的金额小的怎么账务处理及汇算调整方式调整方式,
请问下老师,我们公司一般纳税人,开票劳务派遣,6%普票,差额征税。这个增值税申报表怎么填
你好老师补缴25年企业所得税科目怎么写:是不是:借:所得税费用,贷:应交所得税
我们有一笔差旅费发票是3000元,结果做了7000元,这样导致2025年的费用增加了,2025年的账已结结束了,请问我现在应该如何处理?是直接在今年做一笔 借方 管理费用 负数4000 贷方 其他应付款-4000,汇算清缴调增,,像这种金额不大的请具体写一下账务处理及方式
提示承兑啥意思?不懂
郭老师,银行存款余额不能低于哪个比例30%左右,有风险
请问老师,每个月工资17600,每个月6500是不需要交税的,一年下来怎么计算个人所得税
建筑地自动核定了个税,认定期在2月,现在三月需要报2月的个税是吗,现在3月报完之后反馈完,四月还需要报3月的个税吗