10万缴纳增值税 100000×3%=3000 进项110000÷ 多少点发票开给你
我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口(与京东签订了实物销售合同),我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东,京东再发货给我们的下单客户,我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元,订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了,准备开普票给客户,请问开票单价与进货价相同可以吗?另收的3元开服务费普票给客户,这样操作可以吗?
老师,我们销售货物给客户,假如不含税的金额是10000元,客户让开专票。我们另外收取客户10个点的税点,那么10个税点是多少钱?可以写出计算过程吗?
老师,我们一个一般纳税人公司,贸易公司销售货物的,但是从供应商那里购进货物要先让供应商加工一下,加工这块他们要收8个点的税金。我想问的是这个加工费开票好还是不开票对我们有利?
我们公司是一般纳税人(增值税6个点) 。先在要开票给客户10万(含税)。现在要付给供应商5万(小规模只能开3个点)。现在我要怎么计算才能平衡。意思是我要给客户加收多少钱才能弥补我进项3个点不是6个点的差额
假如销售货物10万元的票,我们收他10个点,就等于是开10万1.1=110000(价税合计),购进货物给供应商10个点,我们税负是3点,老板问那我们要收客人几个点先可以持平
老师我们买了一批五金材料,是我们用来维修机器那些用,数量多,但是单价低,总额下来11万多,我们应咋做账
企业按次申报房租租赁合同,申报印花税时,起止时间怎么写合适
老师,1月份的时候暂估人工费费比如说5万,然后也结转了暂估的人工费成本5万,后面月份比如5月份又冲减了暂估的人工费5万和暂估的结转的成本5万,接着又做了正确的计提人工费5万,结转人工费5万,但是这要操作,5月份结转成本正负金额相抵后,结转本年利润时,就没有这笔人工费,也就是说5月的利润感觉是虚增的,而暂估1月的成本是虚增的,这合理吗?
残保金中的在职职工年平均工资=工资总额÷在职职工人数;这里面的工资总额是1-12月的合计工资总额吗?这里面的在职职工人数是12月的职工人数总和/12吗?
固定资产的使用期限和计提折旧月份分别是什么意思?
情况如下:2家公司同一法人,员工为同一批,工资发放为固定其中一家发, a公司为a员工 b公司为b员工。 问题如下:b员工能走a公司报销流程,让a公司给付款吗
网络公司帮其他公司安装东西,可以开劳务-劳务费吗?
净利润增长率,比如24年净利润500万,23年净利润30万,那么24年净利润增长率是多少
小规模纳税人,季报的利润表,管理费用下面有个研究费用,归集的哪些科目的金额
老师好,建筑公司这月开票100万,挂靠方提供成本票90万,扣完税款和管理费以后是92万,那这2万也要挂靠方提供成本票把工程款转出去还是通过个人账户转出去比较好呢?
供应商收我们10个点
老板说收客户10个点 我们会不会亏。所以我们应该收客户几个点阿。因为还有附加税啥的
他开给你多少增值税率发票
13% 我们也是给客户开13%
购进成本金额多少呢
这个啥意思
10万缴纳增值税 110000÷1.13×3%=2920 110000÷1.13×13%-成本×13%=2920 成本9735,收取9735×1.13