10万缴纳增值税 100000×3%=3000 进项110000÷ 多少点发票开给你

我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口(与京东签订了实物销售合同),我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东,京东再发货给我们的下单客户,我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元,订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了,准备开普票给客户,请问开票单价与进货价相同可以吗?另收的3元开服务费普票给客户,这样操作可以吗?
老师,我们销售货物给客户,假如不含税的金额是10000元,客户让开专票。我们另外收取客户10个点的税点,那么10个税点是多少钱?可以写出计算过程吗?
老师,我们一个一般纳税人公司,贸易公司销售货物的,但是从供应商那里购进货物要先让供应商加工一下,加工这块他们要收8个点的税金。我想问的是这个加工费开票好还是不开票对我们有利?
我们公司是一般纳税人(增值税6个点) 。先在要开票给客户10万(含税)。现在要付给供应商5万(小规模只能开3个点)。现在我要怎么计算才能平衡。意思是我要给客户加收多少钱才能弥补我进项3个点不是6个点的差额
假如销售货物10万元的票,我们收他10个点,就等于是开10万1.1=110000(价税合计),购进货物给供应商10个点,我们税负是3点,老板问那我们要收客人几个点先可以持平
请问年终奖必须要交社保吗
9月开出10-11月租金发票,我可以10月直接将10-11月租金计入费用吗
老师好,小规模纳税人企业所得税季报研发费加计扣除怎么不能填写?第一.二季度都申报了研发费加计扣除,是哪里操作问题?
老师,请问一下财务办公用WINDOWS 10好还是window 11好(董孝彬老师)
老师,小规模3%减按1%征收在电子税务局中填列在3%还是1%的位置?
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
供应商收我们10个点
老板说收客户10个点 我们会不会亏。所以我们应该收客户几个点阿。因为还有附加税啥的
他开给你多少增值税率发票
13% 我们也是给客户开13%
购进成本金额多少呢
这个啥意思
10万缴纳增值税 110000÷1.13×3%=2920 110000÷1.13×13%-成本×13%=2920 成本9735,收取9735×1.13