您好,是的,这个是需要的

我想问下出口企业不申请退税进项要认证吗 认证进项是不是我们平时认证发票一样呢,还要在申报月份做进项转出免抵退税不得抵扣进项税额那里转出,出口免退税要认真进项吗
老师你好,我有个疑惑想请教,出口制造业所有业务都是外销,进项有勾选认证抵扣,销项销项没有交附加税没有交。申请退税了。 我理解的是先交增值税附加税,再申请退出口增值税,附加税出口不退进口不征。进项不得抵扣
出口退税纸箱退税率是零 纸箱的进项发票上月退税认证了申请退回 这个月抵扣认证 是可以抵扣还是进项转出呢
出口退税申请时,进项发票是不是先要认证?
出口退税申报时,例如这个进项发票有1000万,不能所有认证?但是我看说申请退税时需要认证,不是很明白,为什么退税前都要认证?
我公司应付职工薪酬下面有两个子科目,应付职工工资、应付职工绩效,上年计提绩效时,错误计入应付职工工资科目,今年直接将两个科目通过借贷方调整,该操作是否会增大应付职工薪酬借贷方发生额?
还没有开通银行账户,然后社保是扫码缴纳的,请问怎么做账
小规模新能源公交公司,旧电池以旧换新,以前旧电池没有单独计提折旧,只有车辆计提折旧,现在以旧换新,旧电池折价10000,新电池折价9000,电池厂家转账1000元,公司收到这笔旧电池款,应该都做什么会计分录?
老师您好,公司差旅报销,餐费补贴是一天100元,员工拿餐饮发票来报销,那还要报个税吗?
老师,您好!请教您 汇算清缴申报表A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额是填账套中的借方发生额还是贷方发生额呢? 谢谢老师指导!
房东在今年4月份开了一张租赁费发票,租赁日期备注栏为2025年11月到2026年1月,2025年没有分期入费用,可以一次性在今年入费用吗?一共7万租赁费
老师好,甲方26年2月份给我们公司代发23年24年工资,我直接做借:工程施工贷:应收账款,等到汇算清缴的时候再做纳税调增可以不
老师:A公司于2022年全额出资成立了B公司,各自独立核算,2025年两个公司之间仅有B公司无息借给A公司5万元备用金,并且当年未归还。请问B公司关联业务往来年度报告申报怎么填写? 需要填写哪几张表,分别在哪个地方表示?
贸易业务中总额净额如何判断?
求一份安徽省企业线上增加经营范围的教程,有图指导更好,谢谢
那么认证进项发票,那不是抵扣了销项发票了?还可以申请退税,那不是重复了?
没有重复啊,你专票是需要认证的,因为不可能全部都是出口吧,难道一点内销也没有吗
要是内销也有,那么认证不是可以抵扣销项发票?
对啊,内销的是可以的啊
那么我认证所有进项发票里面也有退税的发票,认证了那么不是所有都抵扣了?
不不,你需要按照你出口和内销的销售比例,做一个比例,对应比例的这部分才认证抵扣就行
例如这个进项发票有1000万,不能所有认证?但是我看说申请退税时需要认证,不是很明白,为什么退税前都要认证?
他是为了不让咱们形成滞留票的意思
那认证后在增值税申报表需要如何填写才知道这个发票是要申请退税的
就像我刚开始跟你说的,算出来一个比例,按照这个比例抵扣填写进项