对方提供材料给我们,开了进项发票,a商品10快钱,我们进行加工成b商品,开具销售发票时b商品20快钱。那么进项发票a商品能否作为公司的成本
老师,我单位加工了一批门窗,这批门窗的材料都是对方提供的,我们的成本只能是人工吗?对方是不是还要给我们提供材料发票呢?
对方提供材料给我们加工,我们收手续费,采购进来的材料能否入成本
客户提供材料给我们让我们加工成产成品,这个材料寄到我们公司,我们是要要入库对吧,只给我们加工费,这个生产出来的产成品怎么算成本呢,客户的材料成本金额也没给我们
我们采购原材料,我们是购买方,我们自己单独支付的运输费也是计入材料成本对吗?
老师好,我们在供应商买成品,我们有部分原材料是我们提供,供应商卖给我我们的成品价格是减掉这些原材料,我们入库成品是减掉原材料后的单价入库,形成应付账款了。我们委外原材料时做借:委外加工物资 贷:原材料 ,那后续怎么冲委外加工物资呢?对方科目是什么
老师,我们单位(行政单位)有笔专项款是市级拨给我们单位,再由我们转拨给县里中标的企业(这个项目是市级的,由县里企业中标)总款是20万,第一次付80%,终期付尾款20%,这个怎么做分录?
老师我们公司的资产负债表里,其它应收款是个负数。其它应付款是个正数。应该怎么调整。是直接把这个负数和正数相加放在其它应付款里吗?
社保和公积金都可以按最低档缴纳吗
老师,公司法人在其他公司购买的社保和申报个税,还能在自己新成立的公司零申报个税吗 目前没任何交易
老师 题目:甲公司收到一台政府补助的600万的环保设备,甲公司采用总额法核算,甲公司当年未对该环保设备计提折旧。 税法规定:收到的政府补助应于当年计入应纳税所得额 这个计税基础和账面价值为多少,存在递延吗?
计提工资时,按应发工资总额是包含了个人承担部分吗。而计提社保、公积金等时,就只用计提公司承担部分,这样理解对吗?
7月预开了700万,后因发票额度不够的原因8月迁址了,在新的主管税务机关开票,红冲了7月预开的700万,导致8月收入是负数,估计负600万左右,7月预开的税款都是交在迁移前的税务局的,这种情况增值税和附加税应该怎么报啊?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 老师晚上好,7月的成本核算结果我发您邮箱了,加关联的附件数据,请加急帮忙审核下可以吗?我给你心意。 需要的审核的我加备注了,看下理论没问题我就这样上交领导了,
这道题答案是不是错了?按道理来说,直接捐赠目标脱贫地区是不可以免的。通过红十字会捐赠的是可以免的呀,答案怎么是反的?
长期股权投资权益法内部交易,未实现的损益调整净利润是顺流逆流都是减未卖出部分吗?
你好 不可以的,这个是对方给你们的材料,你们生产出来,未来是要给对方的,因此不能作为成本的
那对方开给我们的进项发票,分录怎么做
我们卖出去时,分录怎么做
前面的会计直接入了成本
你这个进项可以抵扣,由于你前任会计做到成本里面,那为了延续一贯性,你可以继续做到成本里面的
正确是怎么做的呢,而且前面的都是进项发票,帐上面也没有付过钱,应付账款一直是挂着的。做到成本里面是不是不太对
你正确的是不能作为成本的 进项发票你拿来抵扣倒是没什么问题
这个进项分录怎么做
借:受托加工物资 增值税 贷:应付账款
受托加工物资怎么平帐呢
你这个后面要还给对方阿
给对方,借:什么呢 待:受托加工物资开票是劳务加工费嘛,
借方是银行存款阿