借调期间在你们公司发公司交社保才可以

老师,我们收到税局通知写虚开发票,不得作为税前扣除的有效凭据,核增公司成本20万,调整以前年度成本。 2018年度的分录是 借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在是做下面的分录吗?老师我借贷方向对吗? 借:其他应付款 20 贷:以前年度损益调整20 借:以前年度损益调整20 贷:未分配利润20
老师好,请问AB两家公司是同一个法定代表人,A公司员工工资5万,B公司员工工资3万,全部在A公司发放。属于B公司的3万元可以调到B公司做成本支出在企业所得税前扣除吗
老师,你好!公司名下没有车,法人或是员工把车无偿借给公司使用,双方写一份协议,那这个车产生的加油费,过路费等可以在公司报销吗?能否在企业所得税税前扣除?
借调集团内部其它公司的员工A,A的成本可以根据三方的借调协议在我司列支吗?可以在所得税前扣除吧?
老师,请问一下建筑工程公司,被税务提示说“企业列支的成本费用大于根据发票,工资,折旧等项目推算的可扣除成本费用总额”,查了一下,可能是民工工资表(无发票)导致的,我现在写自查报告的话要怎么写,这种是应该调增还是可以不调,是可以合理入账的吗?
老师好!2024年对其他应收款计提了坏账准备,现在和对方对账,没有这笔金额了。能处理这个坏账准备吗?账务怎么处理?求教?
会计学堂教高级会计审计吗?
分公司已经做过汇总备案,又迁到同一市不同区需要再重新做汇总备案吗
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
他们先垫付,我们再转给他们。有支付的截图也可以把?
他们开票给你们才可以的