借调期间在你们公司发公司交社保才可以
老师,我们收到税局通知写虚开发票,不得作为税前扣除的有效凭据,核增公司成本20万,调整以前年度成本。 2018年度的分录是 借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在是做下面的分录吗?老师我借贷方向对吗? 借:其他应付款 20 贷:以前年度损益调整20 借:以前年度损益调整20 贷:未分配利润20
老师好,请问AB两家公司是同一个法定代表人,A公司员工工资5万,B公司员工工资3万,全部在A公司发放。属于B公司的3万元可以调到B公司做成本支出在企业所得税前扣除吗
老师,你好!公司名下没有车,法人或是员工把车无偿借给公司使用,双方写一份协议,那这个车产生的加油费,过路费等可以在公司报销吗?能否在企业所得税税前扣除?
借调集团内部其它公司的员工A,A的成本可以根据三方的借调协议在我司列支吗?可以在所得税前扣除吧?
老师,请问一下建筑工程公司,被税务提示说“企业列支的成本费用大于根据发票,工资,折旧等项目推算的可扣除成本费用总额”,查了一下,可能是民工工资表(无发票)导致的,我现在写自查报告的话要怎么写,这种是应该调增还是可以不调,是可以合理入账的吗?
风险损失率可不可以填写0
老师在么投资收益率波动系数
老师您好,咨询一下,我们公司会有小型的音乐会,需要卖票,员工就先代收了。在转到公账这种合理吗
请问我们是新能源客运公司,候车厅的广告宣传的下管理费用还是主营业务成本呢
涉税报告表合同名称写错一个字,不过已经预缴完税了,也已经反馈了
老师,我们是刚成立一个多月的小规模纳税人公司,经营酒、茶叶和饰品,然后开回来9万多普票,有加油票、旅游服务发票、餐饮发票、住宿发票和租车发票,请问怎么入账做账
一般纳税人可以开几个点的普票
营改增以前能差额纳税吗?
一般纳税人的自然人股东分红,缴纳个人所得税的税目是股东分红吗?
老师请问,印花税一般是按合同签订日期季度申报缴纳?买方合同,是以我付款发生收到进项抵成本算起,还是签订算起,季度申报纳税?销售合同是签订下季度开始纳印花税还是,确认收入申报纳税?
他们先垫付,我们再转给他们。有支付的截图也可以把?
他们开票给你们才可以的