同学你好 对的 是这样计算的

*12.某企业进口商品一批,支付境外的买价215万元,支付境外的保险费5万元,支付这抵我国海关地前的这揄责18万元,保险费和装卸费仁万元,,支付海关地再这往该企业的这输费用6万元,装卸费共计7万元,*税税率为10%.计算该企业在进口环节应缴纳的关税.*11.假定李某从219年4月1日出租用于居住的住房,每月取得出租住房的的租金收入为了000元;7月发生居屋的维修贵1600元,不考虑其他税•计算李某Z019年出租房屋应缴纳的个人所得税税额。#10.某企业为增值税小规模纳税人,主要从事汽车修理和装潢业务2019年4月提供汽车修理业务取得收入200元,销售汽车装饰用品取得收入1500元;购进的修理用配件被盗,账而成本切00元,计算该企业应豽增值税*9.某企业之月份销售应税货物缴纳增值税子0石元、消费税仔万元,出售房产缴纳增值税8万元、土地增值税子万元。已知教育费附加的征收比率为3%.计算该企业子月份应缴纳的教育费附加。
[41-45题]我国公民王某在国内一家企业担任高管,收养了两个孩子,2019年取得的收入如下(1)12月取得工资9000元,支付三险一金800元。(2)9月在某校举办一场讲座,取得收入6000元。(3)10月取得国债利息收入100000元。(4)将位于市区的住房按市价出租,每月收取租金3800元。12月因卫生间漏水发生修缮费用1200元。(已知:工资薪金适用税率为不超过36000元的,适用3%税率,速算扣除数0.劳务报酬所得扣除率20%。要求:根据上述资料,解答下列问题。41.计算王某取得的工资应预缴的个人所得税。42.计算王某取得的讲座收入的应纳税所得额。43.计算王某购买国债利息收入应缴纳的个人所得税。44.计算王某12月份房租收入应缴纳的个人所得税。45.个人出租“住房”取得所得暂减按()的税率征收个人所得税。
2.2021年张某的有关收入情况如下:(1)每月工资10000元,三险一金每月扣除1000元,,专项附加扣除每月1000元,1-5月份己预缴个税450元(2)6月购买体育彩票1000元(3)7月受托完成北京某企业工程项目设计业务,劳务报酬收入6000元(4)9月在报刊上发表1篇文章,取得稿酬3000元(5)10月将发明的一项专利让渡给某公司使用,取得收入5000元(6)持有公司股票60天取得公司股杈分红200007(7)将自有住房出租给某公司,每月租金5500元,当月发生修缮费用1000元(8)出售一处家庭非唯一住房(原值700000元),取得转让收入860000元,支付其他税费430007要求:(1)计算张某6月份工资薪金预扣缴税额(2)计算张某劳务报酬预扣缴稅额(3)计算张某本年综合所得应纳税额(④)计算张某分红所得应纳个人所得税(5)计算张某出租租房收入全年应纳个人所得税(6)计算张某财产转让所得应纳个人所得税(⑦计算张某购买体育彩票收入应纳个人所得税
2、中国居民李先生,2020年有关收支情况如下: (1)每月工资收入18000元; (2)在报刊上发表文章取得稿酬10000元; (3)取得特许权使用费50000元; (4)6月份取得房产出租收入5000元; (5)10月份购买彩票一次性中彩收入3000元; (6)每月需缴纳社会保险费和住房公积金合计3000元; (7)李先生有两个正在接受学历教育的小孩和年龄在70多岁的父母双亲,均由其扣除专加附加费用。 要求:根据上述资料,回答下列问题(本题暂不考虑预扣预缴税额)(单位:元): (1)确定李先生全年收入总额。 (2)确定李先生全年综合所得应纳税所得额。 (3)计算李先生当年综合所得应纳所得税额。 (4)计算李先生当年应纳个人所得税额。
个人出租住宅给企业办公,月租金10000元,那房屋所有人只要缴纳房产税10000*4%*50%=200,缴纳个税=(10000-800)*80%*10%=736,缴纳这2个税就可以了,而深圳采用综合征收率征收,按2.25%缴纳(月租金小于10万),只需要缴纳225元?这样正确么?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
好的,谢谢
法人先暂时租住房子要签订租房合同吧
同学你好 对的 这个需要的
好的,谢谢
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