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我们公司是做舞台策划制作的,策划、搭建等一系列活动,当中会用到外包的劳务人员,在项目实施中会产生这些人员的餐费、住宿费成本,我们一般会做到策划成本里面,本身也是因为策划项目本身产生的成本,税局意思说这样做到招待费里面,觉得税局不合理,因为招待费有比例,超过比率不能税前列支,我这个属于招待费不

2022-09-07 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-07 16:01

同学你好 这个就是招待费 因为并不是这个项目的成本 可以理解为你们的员工

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快账用户6342 追问 2022-09-07 16:20

如果是自己的员工,也是做招待费吗,公司需要招待自己的员工吗

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齐红老师 解答 2022-09-07 16:25

同学你好 自己的员工应该是福利费 不是员工计入招待费

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你好; 招待费是针对公司以外的个人  ; 如果你们合同里面单独列了   劳务人员产生的餐费和住宿费; 那么税务局要求你计入招待费;  那就是合理的 ;
2022-09-07
你这个就是招待费 不是成本 不能抵扣
2022-09-07
你好;   这些人员是你们的员工还是公司以外的人员 ; 你最好是把餐费和住宿费 在合同里面 一起包含在搭建费 和策划费里面一起; 别单独在合同里面去列这些费用成本 ;  避免税务局  就是会让你做招待费处理的   
2022-09-07
如果个人给你开劳务发票的话,这些做福利费里面 主营业务成本福利费
2022-09-07
这个餐费住宿费当地的一般是不能做到成本的
2022-09-07
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