你好同学 企业本月的生产费用=36000%2B2000%2B500%2B150000%2B30000%2B8400
某企业期末材料汇总表显示:基本生产车间领用原材料36 000元,领用包装材料2 000元,领用低值易耗品500元。期末职工薪酬结算汇总表显示:基本生产车间工人薪酬150000元,车间技术人员薪酬30 000元,车间主任薪酬8400元。另外,企业购入不需安装的机器设备一台,用银行存款支付买价190000元,支付包装费、运杂费5 000元;用银行存款对外进行非公益性捐赠4 000元。 要求:计算该企业本月的生产费用。
某企业期末材料汇总表显示,基本生产车间领用原材料36000元,领用包装材料2000元,领用低值易耗品500元,期末职工薪酬汇总表显示,基本生产车间工人薪酬150000元,车间技术人员薪酬30000元,车间主任薪酬8400元,另外企业购入不需要安装的机器设备一台,用银行存款支付买价190000元,支付包装费、运杂费5000元,用银行存款对外进行非公益性捐赠4000元。计算该企业本月的生产费用。
43.阅读理解[资料]某企业只有一个产品生产车间,单步骤大量生产甲、乙、丙三种产品。该厂本月发生的生产费用如下:(1)材料费用:生产甲产品耗用A材料15000元,生产乙产品耗用A材料16000元,生产乙丙产品耗用A材料10000元。本月耗用A材料共计41000元。(2)职工薪酬:甲产品生产工人薪酬为4000元,乙产品生产工人薪酬为5000元,丙产品生产工人薪酬为5000元,生产车间管理人员薪酬为2000元。本月生产车间计提职工薪酬总额为16200元。(3)其他费用:生产车间机器设备折旧费为1000元,生产车间办公费为1300元。办公费以银行存款支付。其他有关资料如下:(1)该车间的制造费用分配采用生产工人工时比例分配法,甲产品耗用工时为4000小时,乙产品耗用工时为4600小时,丙产品耗用工时为2150小时。(2)本月甲产品总产量为800件,月末完工500件,未完工300件。甲产品的完工产品与月末在产品之间的费用分配,采用在产品按直接材料费用计算法。原材料系生产开始时一次性投入。
某企业期末材料汇总表显示,基本生产车间领用原材料36000元,领用包装材料2000元,领用低值易耗品500元,期末职工薪酬汇总表显示,基本生产车间工人薪酬150000元,车间技术人员薪酬30000元,车间主任薪酬8400元,另外企业购入不需要安装的机器设备一台,用银行存款支付买价190000元,支付包装费、运杂费5000元,用银行存款对外进行非公益性捐赠4000元。计算该企业本月的生产费用。
某企业20×9年12月发生以下经济业务,请编写相关会计分录。 1、购入A材料28000元,增值税率13%,运杂费2000元,均用存款支付,材料入库。 2、车间领用材料85000元,其中生产甲产品45000元,乙产品35000元,车间一般耗用5000元。 3、企业计算确定的应付职工薪酬如下:甲产品生产工人22800元,乙产品生产工人22800元,车间管理人员6840元,行政管理人员2280元,共54720元。 4、企业从银行提取现金54720元,备发职工薪酬。用库存现金发放职工薪酬54720元。 5、计提固定资产折旧30000元,其中,生产车间16000元,行政管理部门14000元。 7、按生产工人薪酬比例分配制造费用。 8、本月生产甲、乙产品全部完工,月初均无在产品,结转完工产品成本。 9、销售甲产品价款150000元,乙产品价款400000元,增值税共计71500元,货款未收到。结转本月已销产品成本,甲产品成本100000元,乙产品300000元。 10、用银行存款支付广告费12000元。 11、用银行存款支付短期借款利息2000元。 12、销售材料5000元,增值税650元,款项存入银行。 13、结转上述材料成本3000元。 14、将损益类账户中的收入类账户发生额转入本年利润账户。 15、将损益类账户中的成本、费用类账户发生额转入本年利润账户。 16、按本月利润总额的25%计算企业应交的所得税。17、结转上述所得税费用。 18、按本月净利润的10%提取法定盈余公积金。 19、按本月净利润的20%向投资者分配利润
老师,超过三年不能确认,也联系不到客户,也没有合同的应付账款是不是可以转营业外收入了?
老师,我们是制造业,制程中有模具,我们的模具制造商开不出模具发票,有100多万,可以让制造商开吗,有风险吗,如果不开,我应该让对方怎么开票,我们怎么做账呢
这个我知道,但是除了一万,人家两个月超出的加起来有五千了,本来是扣3%,现在扣10%人家不同意
老师好,比如公司的差旅费员工已经报销了,如何在电子税务局做个标记说明这张发票已经入账了,以免重复入账
承包工程,1.老板转过来的钱,借银行存款,贷其他应付款。2.购买原材料,借工程物资-钢筋,贷银行存款。借工程物资-水泥,贷银行存款。3.甲方转过来钱,借银行存款贷主营业务收入。2年后才完工,是不是完工了做一笔分录一块结转成本
老师 想咨询一下,就是7月开的票是含税6554元,8月红冲之后再重开了6554元,然后申报8月增值税怎么填数呀
老师,应付账款周期开始2022-01-01,结束2022-12-31,截止到今天9月8日,这个周期怎么算,是欠了多久?
老师,员工上个月没发工资,工资申报也是零,然后这次两个月一起发,那个个税很高啊,这个怎么办呢?
公司一年没经营了 但是今年收到工会经费返还5000元 公司准备注销这5000元打给股东 要申报个税吗
我们是北京企业,企业类型:港澳台合资企业。 为拓展公司业务在澳门租住办公室,对公司进行装修,购买办公家具等,此项行为是否可以?是否可以向澳门付款?是否要设立澳门公司或澳门办事处?