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我们公司是做舞台策划制作的,策划、搭建等一系列活动,当中会用到外包的劳务人员,在项目实施中会产生这些人员的餐费、住宿费成本,我们一般会做到策划成本里面,本身也是因为策划项目本身产生的成本,税局意思说这样做到招待费里面,觉得税局不合理,因为招待费有比例,超过比率不能税前列支,我这个属于招待费不

2022-09-07 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-07 17:58

你好; 招待费是针对公司以外的个人  ; 如果你们合同里面单独列了   劳务人员产生的餐费和住宿费; 那么税务局要求你计入招待费;  那就是合理的 ;

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快账用户6822 追问 2022-09-07 20:09

怎么会在合同里面列 ,我们是策划施工方 ,在策划施工当中用到外来劳务人员 ,给定工作餐

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齐红老师 解答 2022-09-07 20:27

你好。你们合同是否单独要求按多少金额来承担对方劳务人员的餐费和住宿费,如果按合同来支付,这部分要求你做招待费,那就是合理的

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快账用户6822 追问 2022-09-07 20:29

你说的这个合同是我们公司和谁签的合同

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齐红老师 解答 2022-09-08 09:00

你好 ; 合同是与外包的人员或者外包人员对应的公司来签;

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相关问题讨论
你这个就是招待费 不是成本 不能抵扣
2022-09-07
你好;   这些人员是你们的员工还是公司以外的人员 ; 你最好是把餐费和住宿费 在合同里面 一起包含在搭建费 和策划费里面一起; 别单独在合同里面去列这些费用成本 ;  避免税务局  就是会让你做招待费处理的   
2022-09-07
如果个人给你开劳务发票的话,这些做福利费里面 主营业务成本福利费
2022-09-07
这个餐费住宿费当地的一般是不能做到成本的
2022-09-07
同学你好 这个就是招待费 因为并不是这个项目的成本 可以理解为你们的员工
2022-09-07
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