您好,是的,这个是需要保持一致的

老师好,请教一下,我们和对方签的合同上的金额是10万,我们付了10万,可对方开票来是12万。 目前不清楚后面是否有2万的合同要付,我这个票要怎么做啊?可不可以把票复印一下,帐上做一个10万,把前面的合同清掉。2万的复印件留着以后再说?谢谢!
老师你好,我想问下,开发票的时候,如果纸箱有多个单价,我能不能不列清单,不一项一项的开,而是汇总一共多少个纸箱,一共多少金额开发票
老师 我在清以前年度的账,有一家公司应付账款贷方余额1800,核对了进项和付款,发票和银行流水都对上了 显示供应商的票还多开了1800,不知道是不是哪里的问题我没查出来,这家公司已经没有合作了,货票都是两清的,我应该怎么调平呢
你好老师,给客人开过13%专用发票并且已经收款,后来因为一些原因产生了退货,客人要求退货的金额不退票按照含税金额对私退款,比如退货是1800元,我扣税金方式是13%增值税+2%企税+1%附加税 核算扣税是直接1800/1.16*0.16还是1800/1.13*0.16?
老师,你好,发票1800多,而后面清单1800,后面的清单是不是也要和发票金额核对上的
老师,你好,开票明细是技术服务费的就要报技术合同的印花税吗
你好,老师。我想问一下小规模纳税人增值税减免的,做账是正常做收入,然后销项税转出入营业外收入吗?那利润表也填营业外收入吗?因为营业外收入主要指的与企业日常经营无关的收入,感觉这个增值税减免跟经营有关啊。还是说直接按含税额入收入。
老师,3月份有一笔账户验证费0.12元当时做凭证不小心输成了营业外支出,现在发现系统自动生成的报表跟科目余额表差0.12元。这个怎么办。12月刚看到利润表累计数差这个0.12,原来凭证冲红也还是这样,有点懵圈了
老师,申报财务报表-利润表出现!是怎么回事
老师,处置固定资产怎么做账,收益大于残值,民间非营利组织
老师,我们单位税费种认定信息中没有印花税买卖合同,只有营业账簿的,是不是买卖合同不用交印花税
老师,张三个人以财务投资人身份,投资上市公司破产重整业务,打款5万到A公司,由A公司代持,股票解禁卖出后退回8万到A公司,那么A公司要把张三的本金和收益退给张三,那么A公司需要帮张三申报个人所得税,需要交多少个税,这个个人所得税按多少税率开交。
老师,您好,生产企业出口收汇金额小于报关单金额怎么办
为了收回长期未收回的货款,现在给对方一定的优惠,对方付优惠后的货款。这种债权减免要注意什么?
我报企业所得税填的应付职工薪酬,系统提示比申报个人所得税大,核实是否未报个人所得税,我查了下,2024年12月份的工资是在2025年1月份计提的入账的,账上比2025年申报金额多,24年12月份工资是245年12月份申报了,但是前面的人没有计提,在1月份计提,这个我怎么办呀,系统这个提示有影响吗
清单后面都写了配件了
金额是不是一样的?
后面清单只有1800,列了一系列的明细,发票开了1800多
这俩是需要保持一致的