同学你好 这个做往来就可以了
老师,我想问一下工程是开专票的,现在剩余质保金部分的发票没有开,工程已经完工结转固定资产,质保金部分应该怎么处理啊 全额挂在其他应付款里面嘛
采购商品已经付款97%剩下的3%的质保金未支付,质保期4年到期后支付,供应商已经开票97%,剩下3%质保金部分未开票,怎么账务处理
我公司需对某项资产购买为期10年的保险,先进行招投标确定保险经纪代理公司,而后再招投标确定保险公司。在合同中与保险公司约定代扣代付保险经纪费,即如果第一期投保100,对应的保险经纪费为3,则保险公司向我司一次性开具100的发票,我司一次性支付保险公司97。代付给经纪公司的3则分为三次支付,第一次支付50%,即1.5,一年后第二次支付40%,即1.2,第三次支付剩余的10%(这部分相当于质保金),即0.3,支付时间为保险合同结束后,即十年之后。每一次支付,保险经纪公司则开具发票给保险公司。那么每次支付经纪费时,经纪公司需开具多少数额的发票给保险公司?(可以先开100%经纪费即3的发票,再收最后的尾款吗?)
公司前期已经开具质保金发票90万元,甲方回款30万后,没有余力付剩余款项,想问一下,我们怎么处理60万未回款发票,怎么红冲呢
老师请问这个题政府会计分录应该怎么做 某行政单位通过银行转账支付购买一套专用设备用于专业业务活动,全部价款为60万元,签订合同后支付第一笔货款10万元;该设备验收时支付剩余货款,设备无需安装即可投入使用;该单位收到设备并支付扣除质量保证金3万元(质保期1年)后的剩余货款,该单位每月对该设备计提折1日5000元,达到保质期后支付了3万元质量保证金。要求:根据上述业务,编制会计记账的会计分录。
专利年费滞纳金计入营业外支出,不得谁前扣除吗
员工25年3月入职,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现然后当月申报的工资都在起征点以下属期4月份可以不做更正申报的吧?属期5月申报的时候累计金额自动调整过来了
老师哪里出错了谢谢!
老师,我想问一下,如果我们采购商品达到200万,供货者就给我们10%折扣,第二年年初开负数发票给我们,这个账务处理要怎么做,分录怎么写,还有纳税申报表要不要做进项税额转出?
老师,加油站的发票是5月份的,发现开错了,加油站不能重新作废再重开吗?
公司购入的车辆处置是低价出售还是高价出售对资产总额有利?
老师,什么样的企业必须安排残疾人数指标?没达到这指标是要交残保金吗,这残保金我还是不懂
上月申报个税正常,工资暂时按未扣除个税发放的,这月申报个税不用减去未扣除个税吧
物业公司现在做税务登记,需要选财务报表报送,需要选现金流量表吗?
老师,我有个问题,3月份的时候有一笔2000的加盟费收入,然后我直接记到货物的无票收入里了,按13个点的税费交税了。后来5月又收了5000加盟费,我查了一下这个可以按6个点交税,我又把3月的那个凭证冲减了一下。然后前几天报完税,今天发现多交了,因为我之前那个2000直接按货物交的,然后我又在6个点的税费里把这两笔收入都交了,没在13个点里面冲减。今天我更正报表,在13个税点里面冲减了2000元的那笔收入,涉及到退税,我看还需要提交资料。如果不退税应该会在下个月里减掉对吧。我这个操作有问题没
购买一台设备价值50万元,合同约定先收取了90%的货款后发货,剩余10%在半年质保期结束后支付。对方只给开了90%的发票,剩下10%未开票,等半年付款后才给开,这种情况作为购买方,如何入账?
同学你好 先做往来然后收到发票再做固定资产
开票90%部分不用考虑?半年后再做固资?
同学你好 收到发票了不是全部的发票就计入在建工程