你好,填写当天的,你哪天申报的,在哪天填写。

老师,印花税要购销合同和账簿都要报税吗?
老师,银行收入的手续费来专票,是不是可以抵扣
请问老师,1月我们有红冲的发票,但是还没有开出去,所以1月收入是负数,增值税申报表收入报负数,会不会有什么问题?
你好老师,我这一个个体户,四季度报税的时候,减除6万那个优惠,一直点不出来,就没有点,现在申报全年的,又有这个减除6万了,但是显示还得退税,因为当时交税了,除了退税有没有其他办法呢
红冲24年的发票 怎么操作 要写情况说明吗
老师好 要红冲 24年的发票 对方抵税了 我这边直接红冲还是 要对方写个情况说明吧 为什么要红冲
老师 请教几个问题 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
老师 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
不抵扣进项税 咋做分录
投资款是8月5号到达公司账户的,我是9月8号申报的,那我填印花税所属日期为9月8号吗?
你好,对的是的,是这么做的。
那我做错了,导致税局扣了印花税滞纳金,印花税滞纳金怎么入账?
你好,你填写的是八月份吗?如果是的话,你申报的是正确的,在九月份的时候你已经申报完了。
九月份申报的话,你已经申报晚了,按次申报是当月申报当月 在八月底之前就得申报。
借营业外支出滞纳金贷银行存款。
可以做到 管理费用——滞纳金 科目吗?
可以的,可以这么做的。
比如说以后公司如果在9月10日收到投资款,那么我记账凭证做的是9月30日,10月9号进行申报,那么我申报印花税所属期时写几号啊?
他只能属于当月的,十月份的,如果你选择九月份就得交滞纳金,你以后在九月底申报。
那我填10月9日也是可以的吧!这样就不用缴纳滞纳金了!
不可以的,按照正规的来说不可以。
嗯嗯明白了!我是在9月初做8月的账,我想问一下做账时记账凭证的日期我可以都写成8月31日吧?
对的,是的,可以这么做。