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老师。比如转员工分红款的话,怎么写分录啊,

2022-09-08 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-08 17:27

。借未分配利润贷应付利润,借应付利润贷银行存款。应交税费

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。借未分配利润贷应付利润,借应付利润贷银行存款。应交税费
2022-09-08
你好,帮员工代付了款项 借:其他应收款,贷:银行存款 
2022-08-05
你好 借:管理费用--工资 贷:银行存款
2022-12-24
提前预支的款项吗?借其他应收款,贷银行 借管理费用、福利费、 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷其他应收款
2023-06-23
你好同学 比如我们应发1000,扣除罚款300,应该发700元。 则账务处理时 借:管理费用 1000 贷:应付职工薪酬 1000 发放时 借:应付职工薪酬 1000 贷:银行存款700 营业外收入300
2024-02-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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