同学你好 销售的时候做收入 按照订单金额

购进汽油取得增值税专用发票注明金额10万元,税额1.3万,百分之九十用于公司运送旅客,百分之十用于公司接送员工上下班。购进矿泉水一批,取得增值税专用发票注明金额2万元,税额0.26万,百分之七十赠送给公司运送的旅客,百分之三十用于公司集体福利。老师,请问这两个业务的增值税销项税额怎么算啊
老师,存货模块库存大,报表上库存小,暂估又,这是怎么回事很大?
老师,劳务费每个月在5000以内,是不是在年度汇算清缴时退个税
老师,我们公司今年5月份买的洒水车,发票上周才拿来,我从6月开始折旧还是这月开始呀
新公司成立法人打款到公司账上20万,投资款,这个20万可以用于什么呢?好久可以动?
老师我发现22年有笔凭证应收账款二级科目错了,错误凭证为,借:银行存款10 贷:应收账款—甲10,正确凭证为,借:银行存款10 贷:应收账款—乙10,我现在可以这么改吗?借:应收账款一乙(红字)10,贷:应收账款—甲 —10
甲公司销售乙公司小麦,订单日期2025.10月小麦20万,10月已开(专票),11月乙公司业务员打电话讲10月未变更为一般纳税人,要求10月发票做废重开,不可以,甲公司做法对吗
老师,发票多开了几千块钱出去,现在想要红冲这一部分,能单独开票吗
银行扣手续费,根据回执单进行做帐,下个月进行开票,票开了是直接放在以前的凭证后面还是怎么操作啊?
老师你好,烟花炮竹零售店,缴纳增值税是核定征收还是查账征收?如果只有老板一个人的话,又没有会计。
你的意思是只要发货就做收入?
同学你好 先做发出商品 确认收货之后做收入
可以这样吗 1、订单发货,借:发出商品,贷:库存商品; 2、订单完成,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税; 3、订单结算,借:其他货币资金,贷:应收账款; 货款提现,借:银行存款,贷:其他货币资金
同学你好 这个可以的哦
那如果是一件代发呢?采购怎么做?还是和自己发货一样的吗?
还有个问题,就是订单上不是有一些是平台的补贴金额吗,这个我们需要开发票给平台,开的是*现代服务*服务费,这个本来是收入的一部分,也应该是直接作为收入来入账的吧
同学你好 对的 是这样的
老师,你这回复就有点敷衍了
这个就是你的收入呀