同学你好,再加20万元即可,借,预付账款,70万元,贷,应收账款,50万元,其他收入,20万元。

老师,我们做化妆品销售的是全国代理,分销货品给线下代理商,代理商打款,我们出货,现在我们想做另外一个销售模式,利用数字平台,消费者在代理商店铺直接下单,通过系统直接支付到我公司的账户,货从我们公司发到客户手里,我们再通过货物把他们的利润返给代理商,那我公司的收入怎么做?怎么交税
我们是4s店,我做内账,平台返利50万我做账时 借:应收账款—返利 贷:其他收入 平台返利50万抵车款70在预收账户里。返利和预收账户都是在厂家系统里。。我想问下返利50万抵车款(在预收账户里)这一步的会计科目咋样做???
老师,4s店把置换补贴从车款里面扣出来开票和不扣出来开票,都要先替厂家垫客户,然后厂家返给我们,这两种情况分别怎么做账这样有问题吗第一种1.实收和开票差额借:银行存款-补贴金额贷:其他应付款款-客户补贴金额2.垫付借:其他应付款贷:银行存款3.厂家补贴到账借:银行存款贷:收入第二种1.垫款借:其他应收款-代垫厂家补贴贷:银行存款2.补贴到账借银行存款贷其他应收款老师,这样对不对,由于我们是要给厂家开票,要申报收入,这两种账务处理是不是有问题,第二种的话怎么提现收入
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
你好老师,我们公司是汽车4S店,汽车经销企业,厂家平时给我们的各种返利,是直接返厂家系统的一个虚拟账户,我们购进车子时车价的30%可以用这部分返利金额,然后厂家给我们开的购车发票是红蓝通票,红色部分就是使用返利的部分,这种情况,我向厂家进车的账务,分别怎么处理呢?以下是目前我们对返利部分的处理: 计提返利:借:主营业务成本 负数 借:应收账款—厂家返利 收到返利时:借:预付账款—厂家返利 贷:应收账款—厂家返利
老师,请问一下暂估入库的发票金额,结转成本做了回汇算清缴后,要是回来的发票金额多了,或者金额少了怎么处理?
老师,计提印花税的附件是什么?
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,电脑上的横线怎么打呢,一个小横线就是WiFi密码里用的
请问按新规1000以内的零星支出没有发票,还需要收收据吗?
请问一般纳税人外经证 预缴是怎么做的?
老师,小规模纳税人2026年房屋租赁不动产的业务是从5个点的税率改成3个点了吗?
你好,我想咨询一件事儿,比如咱们这个单位,这个不是有一个员工离职了吗?他是2月份儿2月底离职的。咱们做那个减员社保减员。但是3月份儿减的,3月份减的,我也不知道咋弄。那个日期估计是没选对,但是是日期是选的2月份吗?2月份儿减的员,但是一点儿后来社保局估计给反馈回来了,也不知道咋弄,意思是。
工商年报的企业主营业务活动怎么填写
老师,您好,我们是一般纳税人建筑工程公司,一月份接到一个工程大概50万幼儿园维修工程,甲方是住建局,但是要我们公司垫支做先,现在已经做了大部分,合同没有签,要到7月才签,请问,我们公司现在需要开发票出来吗?还是到签合同再开票
应收账款-返利(厂家系统就对不上了),厂家返利给我们都在借方,厂家给我们的发票带出来的折扣在贷方
同学你好,返利抵车款,也就是应收返利做了预付账款了。
老师返利要增加50万再减70万,老师我没有讲明白?按照你说的做账,我的返利少了50万
我上月返利余额100万在厂家系统),本月新增返利50万(在厂家系统)本月冲抵货款70万(在厂家系统的预付账款里)这个会计科目咋做。谢谢老师
同学你好,应收返利转为预付车款了,预付增加返利减少是正常的。就做预付账款处理即可。
本月返利50万没增加,返利就少了50万
同学你好,预付增加了70万元,也就是返利变预付了,不会少的。
预付是对的,返利少了。我刚才按照你说的做了一遍。科目余额表里的返利比厂家系统少了50万
我上月返利余额100万在厂家系统),本月新增返利50万(在厂家系统)本月冲抵货款70万(在厂家系统的预付账款里)。本月返利就是-20万。返利余额是80万。这个会计科目咋做。谢谢老师
同学你好,你做了返利分录,借,应收账款-返利,50万元,贷,其他收入,50万元。再加上上月的返利余额,100万元,就是150万元了,不会少吧,难道说你上月的100万元没有做分录?
每月都做当月,余额都对的
借:预付账款70万 贷:其他应收款50万 应收账款—返利20万 预付账款和收入有冲突,等预付款购买出车卖了又的做收入。重复吗我纠结
同学你好,这个余额在哪个科目里呢?
返利余额吗?应收账款-返利。。对我来说当月返利是增加,预付也是增加
同学你好,你做了返利分录,借,应收账款-返利,50万元,贷,其他收入,50万元。再加上上月的返利余额,100万元,是不是应收账款-返利余额就是150万元了?
是的。。借:预付账款70万 贷:其他业务收入50万 应收账款—返利20万 预付账款和又收入有冲突,等预付款购买出车卖了又的做收入。重复吗我纠结
同学你好,不冲突的,这就是循环。