同学你好,再加20万元即可,借,预付账款,70万元,贷,应收账款,50万元,其他收入,20万元。

老师,我们做化妆品销售的是全国代理,分销货品给线下代理商,代理商打款,我们出货,现在我们想做另外一个销售模式,利用数字平台,消费者在代理商店铺直接下单,通过系统直接支付到我公司的账户,货从我们公司发到客户手里,我们再通过货物把他们的利润返给代理商,那我公司的收入怎么做?怎么交税
我们是4s店,我做内账,平台返利50万我做账时 借:应收账款—返利 贷:其他收入 平台返利50万抵车款70在预收账户里。返利和预收账户都是在厂家系统里。。我想问下返利50万抵车款(在预收账户里)这一步的会计科目咋样做???
老师,4s店把置换补贴从车款里面扣出来开票和不扣出来开票,都要先替厂家垫客户,然后厂家返给我们,这两种情况分别怎么做账这样有问题吗第一种1.实收和开票差额借:银行存款-补贴金额贷:其他应付款款-客户补贴金额2.垫付借:其他应付款贷:银行存款3.厂家补贴到账借:银行存款贷:收入第二种1.垫款借:其他应收款-代垫厂家补贴贷:银行存款2.补贴到账借银行存款贷其他应收款老师,这样对不对,由于我们是要给厂家开票,要申报收入,这两种账务处理是不是有问题,第二种的话怎么提现收入
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
你好老师,我们公司是汽车4S店,汽车经销企业,厂家平时给我们的各种返利,是直接返厂家系统的一个虚拟账户,我们购进车子时车价的30%可以用这部分返利金额,然后厂家给我们开的购车发票是红蓝通票,红色部分就是使用返利的部分,这种情况,我向厂家进车的账务,分别怎么处理呢?以下是目前我们对返利部分的处理: 计提返利:借:主营业务成本 负数 借:应收账款—厂家返利 收到返利时:借:预付账款—厂家返利 贷:应收账款—厂家返利
郭老师,电商出口和一般贸易出口有哪些不一样的地方,需要我们会计申报什么数据,比如申报清单,,,收汇申报
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
个体承包者→资质劳务公司挂靠→甲方公司,作为个人承包者,预计工期两年半工程款约300万,作为个体承包者,一是在资质公司民工发工资,还是自己成立劳务公司,两者优劣点有哪些,谢谢!
专属于债务人的权利其中养老保险已经超过基本保障,可以执行超过基本保障的养老金吗?
你好老师,2026年6月1号开始,开票机械租赁费发票(干租和湿租),分别怎么开?
做社保分录的时候直接借管理费用社保,贷银行存款可以吗?
1、个体户没登记税务,可以直接变法人吗, 2、公司注销税务后,想变股东,必须恢复税务再变吗
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
以前现代服务*直播服务费怎么开不了呢,是改成生产生活服务了吗?
应收账款-返利(厂家系统就对不上了),厂家返利给我们都在借方,厂家给我们的发票带出来的折扣在贷方
同学你好,返利抵车款,也就是应收返利做了预付账款了。
老师返利要增加50万再减70万,老师我没有讲明白?按照你说的做账,我的返利少了50万
我上月返利余额100万在厂家系统),本月新增返利50万(在厂家系统)本月冲抵货款70万(在厂家系统的预付账款里)这个会计科目咋做。谢谢老师
同学你好,应收返利转为预付车款了,预付增加返利减少是正常的。就做预付账款处理即可。
本月返利50万没增加,返利就少了50万
同学你好,预付增加了70万元,也就是返利变预付了,不会少的。
预付是对的,返利少了。我刚才按照你说的做了一遍。科目余额表里的返利比厂家系统少了50万
我上月返利余额100万在厂家系统),本月新增返利50万(在厂家系统)本月冲抵货款70万(在厂家系统的预付账款里)。本月返利就是-20万。返利余额是80万。这个会计科目咋做。谢谢老师
同学你好,你做了返利分录,借,应收账款-返利,50万元,贷,其他收入,50万元。再加上上月的返利余额,100万元,就是150万元了,不会少吧,难道说你上月的100万元没有做分录?
每月都做当月,余额都对的
借:预付账款70万 贷:其他应收款50万 应收账款—返利20万 预付账款和收入有冲突,等预付款购买出车卖了又的做收入。重复吗我纠结
同学你好,这个余额在哪个科目里呢?
返利余额吗?应收账款-返利。。对我来说当月返利是增加,预付也是增加
同学你好,你做了返利分录,借,应收账款-返利,50万元,贷,其他收入,50万元。再加上上月的返利余额,100万元,是不是应收账款-返利余额就是150万元了?
是的。。借:预付账款70万 贷:其他业务收入50万 应收账款—返利20万 预付账款和又收入有冲突,等预付款购买出车卖了又的做收入。重复吗我纠结
同学你好,不冲突的,这就是循环。