借管理费用、福利费等 贷应付职工薪酬、福利费, 借应付职工薪酬、福利费贷银行存款, 根据受益部门来。

奖励给销售团队的奖金,没有发票要怎么入账,无法核算到个人的
公司奖励的团队现金奖励和个人现金奖励怎么记账
老师好,公司举办团队活动,得奖的发现金奖励,请问分录记哪个科目?谢谢!
公司的师徒制奖励,新入职员工转正后,会奖励交接员工现金,这个奖励应该怎么做账呢
公司拿出一部分钱来奖励团队,这个奖励的钱,计入什么费用
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
个人领取奖励,除了奖励文件外,需要领取记录吗
你好,对的,是的,需要这么做的。
能分到每个人的,都得需要交个税。
如果这笔奖金作为团建活动费用,支出了,还用重新入账吗
你好,对的是的,不需要的。