你好,也可以的, 没问题
你好老师 1.计提:借:管理费,贷:应付职工薪酬。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交个税。 2.计提:借:管理费,贷,应付职工薪酬,应交个税。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。缴税:借:应交个税,贷:银行存款 这两个哪个是正确的?
老师麻烦帮我看看这样可以吗? 工资这块当月计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 计提公司负担社保、公积金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 -公积金 当月扣除社保、公积金 借:应付职工薪酬-社保 -公积金 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 贷:银行存款 ------------------------------------------ 下月发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 应交税费-应交个人所得税
老师麻烦帮我看看这样可以吗? 工资这块1、当月计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 2、 计提公司负担社保、公积金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 -公积金 3、 当月扣除 公积金 借:应付职工薪酬 -公积金 其他应收款-个人负担公积金 贷:银行存款 --- 4、当月发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 应交税费-应交个人所得税 5、次月银行扣社保 借:应付职工薪酬-社保(公司) 借:其他应收款-个人负担社保 贷:银行存款
请问,工资的分录 计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 应交税费-个税 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-个税 贷 银行存款 是这样吗
老师,我们个税公司负担。分录为借管理费用-职工薪酬 贷 应交税费 借应交税费 贷银行存款 这可以吗
我在上一个公司上班,把身份证和银行卡号发给下一个公司,下一个公司知道我在上一个公司的工资吗
别的公司打给我们203750元款,我们给他们开6个点的专票。这个钱后期要返还给他们(他们公司只是过个账)。但我们要收取一些服务费,请问这个服务费收取多少钱合适,要具体公式和金额,懂得老师回答谢谢
老师,您好,汇算清缴,残疾人保障金 请问填写在哪里呢
老师,我这个月做的未开票收入,这个重回,税金会退回吗?
老师好,普通公司是不是不能随便开销售钢筋、混凝土这些建材的发票啊?
老师你好,出纳同老板银行卡资金交接了,出纳要请假一周,老板说这周要回银行卡他操作,这样的情况出纳需要注意哪些事项?
老师您好我是一家建筑施工企业,签订建筑安装合同,约定项目开工前,甲方支付30%的预付款,但项目开工时,甲方没有支付这笔预付款,没有收到预付款需要确认增值税纳税义务吗?
你好老师,2024年汇算清缴,我们公司的收入是100万,广告费1万,允许扣除1万,结转以后年度14万,填完汇算清缴广告费申报表后,2024年纳税调整额是-14万,本来我的利润总额是-6万,现在2024的可弥补亏损金额成了-20万,这样对吗,没用完的广告费额度,可以增加可弥补亏损吗
朴老师,业务招待费发生额的60%和营业收入5‰限额扣除,选其低,但这些业务费里又有没有开具发票的,请问业务招待费支付其 账载金额:我是填实际发生额,还是只填有发票的那部分发生额? 税收金额是系统自带出来的。
劳动生产率和国有资产保值增值率怎么算