你好,之前的分录怎么做的?借管理费用贷其他应付款吗?现在借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的,借管理费用贷其他应付款。
老师,请问员工8月份报销的一张发票已经入账了,现在员工不要报销了,怎么处理?
老师,12月份已经结账了,现在已经在做1月份的账了,12月份的发票在1月是可以入账的吧,1月又收到去年7月份的发票,不过都是报销的发票,应该也可以用吧,这个税务上应该没有规定吧
1月的账已经做好了,但是发现1月份已经报销了的凭证,没有做进去,那怎么办?可以做到2月份里吗?
1月份员工报销费用没票已经记账了,现在发票到了怎么冲销
12月份有一笔暂估忘记冲销了(发票已回),现在一月份做账请问怎么做?
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
老师,从日本购进技术服务,这个要交关税吗
什么是六税两费减半征收
今年6月底新成立的一般纳税人企业,一直0下业务,电子税务局显示为M级信用等级,请问属于中危企业吗?
小规模专票可以开专票多少钱
之前做的借管理费用贷银行存款,我现在先红冲借管理费用 红字 贷银行存款红字 然后发票入账再做一笔蓝字发票可以的吧
可以的,可以这么做的。