你好 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:在建工程,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:固定资产,贷:在建工程 双倍余额递减法 2×20年折旧=(10000%2B6000%2B4000)*2/5=8000 2×21年折旧=(10000%2B6000%2B4000—8000)*2/5 年数总和法 2×20年折旧=(10000%2B6000%2B4000—残值)*5/15 2×21年折旧=(10000%2B6000%2B4000—残值)*4/15

某企业2018年4月份购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的设备货款为585490元,增值税税率为13%。接受运输服务与安装服务,运杂费为6510元,安装费18000元,全部款项已用银行存款支付。该设备当月安装完毕并交付使用。该设备预计净残值10000元,预计使用年限为5年。要求:1.计算该设备的入账价值;2.分别采用年限平均法、双倍余额递减法和年数总和法计算该设备2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年的折旧额。
甲公司为一般纳税人,2020年8月12日购入一台需要安装的设备:(1)增值税专用发票上注明价款46800元,增值税款7488元,发生运杂费10335元,全部款项以银行存款支付。(2)在安装过程中,领用原材料2000元。(3)结算安装工人工资1600元。(4)该设备当月安装完毕,交付使用。该设备预计净残值1000元,预计使用5年。要求:计算该设备入账价值,并编制相关会计分录;分别采用平均法、年数总和法、双倍余额递减法计算该设备各年折旧额及2022年折旧额。
3.某企业2021年12月份购入一台需要安装设备,取得供应单位增值税专用发票上注明的设备价款为80000元,增值税额为10400元,款项已用银行存款支付。安装期间领用原材料15000元,用银行存款支付安装费5000元。该设备当月安装完毕并交付使用。该设备预计残值4000元,预计使用年限5年。要求:(1)编制该设备的购进、安装和交付使用的会计分录;(2)采用双倍余额递减法计算该设备2022年至2026年年的折旧额。
4.甲企业2×19年12月份购入一台需要安装的生产用设备,增值税专用发票上注明的设备价款为10000元,增值税税率为13%。发生运杂费6000元,增值税为540元;发生安装费4000元,增值税为520元。全部款项已用银行存款支付。该设备当月安装完毕并交付使用。该设备预计净残值为10000元,预计使用年限为5年。要求:(1)编制设备入账的相关会计分录。(2)分别采用双倍余额递减法和年数总和法计算该设备2×20年和2×21年的折旧额。
甲企业2×19年12月份购入一台需要安装的生产用设备,增值税专用发票上注明的设备价款为10000元,增值税税率为13%。发生运杂费6000元,增值税为540元;发生安装费4000元,增值税为520元。全部款项已用银行存款支付。该设备当月安装完毕并交付使用。该设备预计净残值为10000元,预计使用年限为5年。要求:(1)编制设备入账的相关会计分录。(2)分别采用双倍余额递减法和年数总和法计算该设备2×20年和2×21年的折旧额。
支付供应商的货款,后续取得的发票,先计入预付账款是吗
老师 股权转让时缴纳印花税是按认缴资本还是实缴资本计算
公司食堂买的菜可以做进项抵扣吗,送客户的月饼进项可以抵扣吗
请问老师,公司收到转账款,借:银行存款 贷:专项应付款,当支出付差旅费、咨询费的时候怎么做分录扣减专项应付款呢?
个人代开发票的时候那个合同金额自动生成错了 导致印花税少付了3毛钱 这个要怎么办?还是不用管。
自然人个人的卖货物是怎么交税的呢
2023年公司车辆报废的车,同事今年8月份才拿回报废注销证明书,如何入账?凭证怎么做呢
对公账户收到钱,股东对私退出去,应该用什么会计科目做账?
老师,工程施工的物料采购合同都需要缴纳印花税吗?
老师,请问一下我朋友公司个体,查账征收,因为被大数据推送被查了,这个如果改报表需要注意一些什么呀
字母B是什么意思
你好,根本没字母B,请用图片指出来B在哪里
老师解答齐红官方疑老师期称:注册会计你好借:在建工程,应交税费一应交增值税(进项税额),贷:银行存款借:在建工程,应交税费一应交增值税(进项税额),贷:银行存款借:固定资产,贷:在建工程双倍余额递减法2×20年折旧=(10000+6000+4000)*2/5=80002×21年折旧=(10000+6000+4000-8000)*2/5年数总和法2×20年折旧=(10000+6000+4000-残值)*5/152×21年折旧=(10000+6000+4000-残值)*4/152022-09141
你好,根本没字母B,请用图片指出来B在哪里 麻烦给个正面回复,好吗
借:在建工程,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款借:在建工程,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款借:固定资产,贷:在建工程老师,第一问安装费不能和购买的和运杂费放在一个分录里吗,最后一个分录固定资产是10000吗,还是所以在建工程之和
(是针对这个回复有什么疑问吗)