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老师,请问中秋外购的烟酒和月饼,收到的普票,现送给客户如何做账

2022-09-14 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-14 14:22

借销售费用、招待费贷银行存款。

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快账用户2215 追问 2022-09-14 14:24

不过渡吗?不视同销售吗?

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齐红老师 解答 2022-09-14 14:26

你好,你们单位主营是这些的吗?做了入库吗?

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快账用户2215 追问 2022-09-14 14:58

你好,我是说节日外购的物品再送人情况,

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快账用户2215 追问 2022-09-14 14:59

不主营这些物品

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齐红老师 解答 2022-09-14 15:00

好,你直接简单做做招待费就可以的。

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相关问题讨论
借销售费用、招待费贷银行存款。
2022-09-14
你好 借管理费用业务招待费 贷银行存款
2022-08-30
你好!这个你送礼的话,计入库存商品,然后视同销售处理 可以抵扣。 借库存商品,应交税费-应交增值税-0进项税额,贷银行存款等 然后借销售费用-业务招待费,贷其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 供公司用的,借管理费用-福利费,贷库存商品,应交税费-应交增值税=进项税额转出
2024-09-03
您好 专票不能抵扣进项 价税合计计入成本费用 勾选平台做勾选不抵扣操作
2024-09-05
你好,给员工的是需要交个税 这个不抵扣进项就可以了
2024-09-12
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