你好 借未分配利润 贷应付股利 借应付股利 贷固定资产

100%控股的子公司划拨固定资产给母公司,账务要怎么处理
公司固定资产,作为实物分红给股东,账务怎么处理
老师将固定资产作为投资收益分配给股东,账务怎么处理,需要交税嘛
老师,股东以固定资产的方式投资作为实收资本,固定资产已经请专业评估公司评估作价了,股东是小规模纳税人,固定资产没有发票,请问下我要怎么入账呢?
公司想注销,固定资产清理卖给股东还其他应付款要开票?其他应付款为股东借入款怎么处理?
个体户,查账征收,销售收入开票(小规模),分录怎么做?钱直接到老板口袋了
老师,我们公账支付供应商运费,供应商付给货拉拉,货拉拉给我们开票,签个代收代付协议就可以是吗
老师,请问货款付了预付款,等到对账时是不是要备注下已与预付了多少钱和未付多少钱好一点。
老师,我今天发现去年的有将近20张发票开的有问题的,基本是中石化的加油费发票和三张液化气的发票。发票有误是因为购买方信息的名称有一个字开错了,要么就是纳税人识别号有一个数字开错了。去年我没发现开错的。如果让对方重开的话,是只能一张一张的重开吗?还是说,加油费发票对方可以合并金额只重开一张发票呢?
机票代理公司,给客户全额开票,但实际我们的销售额应该是扣除支付给航司的机票款。 这个支付给航司的机票款,我在做账时,用什么作为扣除凭证?
老师,我们给员工代开的劳务报酬发票,开的普票,税率1%,我们给他申报劳务报酬是按含税金额还是不含税金额
老师您好,开票黑个人不知道名字只知道姓啥,可以写张女士王先生吗
公司让长期临时工开劳务费发票合规吗
小企业会计准则,上年的暂估100万发票只拿回来60万,怎么处理?
自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 财务调整分录是2026年3月的,手动调整税局的2025年资产负债表期末数后 与电子账本上同期资产负债表 就有差入。只能这样吗?
固定资产入账时是有折旧的呀
你好 借未分配利润 贷应付股利 借应付股利 累计折旧 贷固定资产
按账面原值是分红,不按净值
按照原值的话,差额计入资产处置损益
2021年分红,原值是200万,当时分红按170万 ,现在说分红要按200去分,当时会有营业外支出的,怎么调整,
这个本期减去冲回,重新做账的
这是之前的分录 借:累计折旧 18 应付股利 176 营业外支出 59 贷:固定资产 253 现在的话本来是这样的 借:应付股利 253 累计折旧 18 贷:固定资产 253 营业外收入 18 而且当时的营业外支出59在汇算清缴的时候已经调增了
现在要怎么去调整呢
现在本期纳税调减即可的
应付股利不是也要调整么,对应的分录是怎么样的?
应付股利不是损益科目,直接调账即可的
我知道 我想知道的是 借 应付股利 贷什么呢
你冲回去,按照正常正确的做分录,就对了,不用额外做了
怎么冲啊 营业外支出影响损益的啊 而且这个已经调增了
这个最好是计入营业外支出,本期损益的,或者用以前年度损益调整