你好,这个不可以的,学员
请问老师,我们公司上面有集团公司,我公司用集团公司的名义与其他公司签了合同,也有款打到了集团公司账上,集团公司就说这笔收入直接抵我公司要上交给他的管理费,请问:1.这样操作没有税务风险吗? 2.我账务怎么处理?支付时那就直接体现减免后管理费了?那减免前的怎么体现?
老师,我接手目前这个公司的账。在整理他们前期的合同时发现,有几个合同是以这个公司的名义签的,发票也是开的这个公司的。他们却把发票拿到了集团公司去报销,且做了账,这样合理吗
老师,我们有个甲方签合同是以总公司名义签的,但是合同注明开发票给分公司,这样可以吗
老师,我们公司与个人签的合同,然后这个人有公司,他是公司的法人,他以他的公司给我们开的发票,我们把款打到他公司,他给我们了一份他的公司代他个人收我们公司款的协议。这个操作合理吗?
老师,请问,我之前有个合作商,现在换了公司名字,我之前的合同有些没有开票的,现在以新公司的名义开票给我,那他那个新公司我都没有打款过去,这样到底发票我拿回来要怎么样平帐呢?
咨询下,支付个人劳务报酬的会计分录~
老师,我们公司的管理经营的房产是2014年建成使用的,但因为是国资,产权证不属于我们公司,这种情况可以选择简易计税按5%的税率征收吗?如果可以简易计税,需要备案吗?
简易计税,和免税,收到增值税专用发票,需要按比例抵扣,那我收到的进项税发票,需要每月抵扣吗?还是可以,半年,或许一年一起抵扣呢
股东之间股权转让缴纳印花税,这个是公司承单还是个人承担啊?转让方和受让方都是个人
你好老师我想问下就是电商的,他是售卖课程的,非学历教育服务,正常是确认收货了就该确认收入借应收,贷收入,税额,等资金到账借货币资金贷应收,但是老师他这个学课程的得按照学习进度确认收入,所以对方确认收货后没法做借应收贷收入,那要怎么做这个分录好点呢
老师好,1,收到的一张培训费发票,购买方是公司名称可以所得税前扣除吗?请问入什么科目?2,如果法人在外面学历深造,那么开来的发票,如果是公司抬头可以报销吗?请问入什么科目?
6月11日成立的公司,昨天新增的税费种申报信息,好久可申报工资
老师您好,我们公司2022年至2024年3个年度中,每个年度印花税、增值税都需要更正申报,更正申报的时候是更正在哪一个月里面一起申报吗?
郭老师接,实缴到资不了,有什么办法解决
1-本季的应收账款,是资产负债表上应收账款的期末余额吗?
哎,我在整理他们的合同才发现这个问题。好多合同签了,钱付了,但是不上账,也不知道什么原因。好多合同都是未完成的合同,几十万的合同负债,并未上账。有些上了账又没有按合同金额来,我该怎么去弄,老师,感觉不知道从何下手了
这个建议先咨询一下领导的原因的,可能业务的原因
这个公司是我们老板购买股权得来的,协议约定前期的债权债务属于原股东,这样的话,他们的合同负债也应该属于原股东。但是账上并未体现,现在我在整理这个数据
你好,这个协议不合理,属于原来的话,你们现在公司不能做账了
我没有做账,整理出来的意思是老板之间得就这些费用有个说法。但是公司是一个连续的整体呀,如果后期这些合同履行的话,属于债务得嘛。不能说这些合同都作废了啊。
是的,针对现在的话,这个合同不能入账,是没用的
这些费用是合同负债,合同并没有完成。但是作为新股东,既然协议约定了前期的负债归原来的股东,且当时作价也是按照他们这些合同约定的什么设计,勘察完成后作的价,这些隐形负债都应该由原来的股东承担,我这样理解没问题嘛,老师
你好,是的,你理解的很对的
好的,谢谢老师。我理出来的目的就是让老板心里有数,在给股权转让款的时候能给自己留点退路,要是全给转了,这些费用又没给,以后在法律层面就是现在老板的事了。
你好,是的,你说的很有道理的