你好,对的是的,八月份开的红字信息表,你在九月份申报的时候就应该今天转出。
你好,请问已抵扣进项发票,我在8月份已经开了红字信息申请表,可是对方在9月份才开出红字专用发票,我是在8月份做进项税转出还是9月?
老师,你好,是这样的,上个月我开了一张进项税的红字发票,请问这个月报税时,用填那个表呢,用填在附表二的进项税额转出额的红字专用发票信息表注明的进项税吗?
老师,我是购买方,发票已经抵扣了,2021年12月开了红字信息表,然后报表自动做了进项税额转出,现在2022年2月对方说不需要之前红字信息表,也就是说我之前就不用开红字信息表,请问现在要怎么办?
纳税一般纳税人 进项表中有一个 进项税额转出,(红字专用发票信息表注明的进项税额 20栏次)这是什么意思,比如7月开的发票 当月发现错直接红字了,还需要填写吗这栏次, 还是跨月红字需要填写这栏次,可是跨月红字 假设又开了个正数的呢?
老师你好!请问我8月开了一张红字专用发票信息表,进项是以前已抵扣了。问是如果抵扣过了开的红字信息表进项额会当月转出是吗?电子税务报表进项20栏红字专用发票信息表注明的进项税额数据可以手动改为0吗?,因为我发现进项不够转出后要多交7万税。
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
他系统自动就转出了,可我要多交7万多的税怎么办,我以为是我收到对方开来负数发票我勾选后才会转出。
你有进项发票吗?你可以继续抵扣的。
但我还没收到负数发票,如果对方开出来后下月还要在系统里勾选吗?
不需要的只转一次就可以的,只要你开了红字信息表,就得进项转出。
那我8月没发票怎么做账,9月收到后又怎么处理?
八月份借预付账款贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出,九月份收到发票之后,把这个发票放到八月份的凭证后面就。
请问是不是如果抵扣过了九月发票勾选系统里就没有对方开出来的这张负数票,没抵扣过勾选系统里才会出现这张负数发票。
你好,我没有看懂你这什么意思?
勾选平台里面发票提示,只要开了负数发票,不管抵扣没有抵扣,勾选没有勾选都会提示。
开了负数发票勾选平台里面不需要操作,这个不需要认证。
哪到时我还要勾选吗?如果还要勾选不是进项就不对了.
你好,福寿发票不需要勾选。
明白了老师,谢谢!
不用客气,工作愉快。
以前有勾选过,因为没有抵扣进项报表系统里也没自动进项转出,所以我不明后怎么回事。
你好,你以前勾选过什么业务的?
就是进项发票没抵扣,收到负数发票后才一起勾选抵扣。
比如给你开的发票是零一,我在这个月已经红冲了,然后你在这个月还能狗血吗?不应该勾选才对。
我已经开了负数发票,你没法勾选。
好的谢谢老师!
不用客气,工作愉快。