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老师,A公司低价购入一些未到期的汇票,然后到期后再承兑,从中赚取差价,这种业务如何做分录 1.购买时 借:应收票据-汇票 贷:银行存款 2.中间有利息收入如何做分录 借:银行存款 贷:财务费用(红字) 3.兑换汇票分录如何做 借:银行存款 贷:应收票据-汇票 老师以上分录是否正确,该如何做

2022-09-16 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-16 09:10

同学你好 是正确的哦

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快账用户9897 追问 2022-09-16 09:15

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-16 09:22

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学你好 是正确的哦
2022-09-16
 你好;        是的;到时就得走借款处理理   
2022-05-18
你好; 如果是你开出去的 汇票 ;比如企业开出并承兑的商业汇票到期无力支付时,应付票据处理分两种情况: 第一种,如果企业到期无法支付的票据是银行承兑汇票,则银行将票款支付给持票人,企业就产生了一笔短期借款负债。企业应将应付票据负债转为短期借款负债,并将罚款支出作为营业外支出处理。 借:应付票据 贷:短期借款
2022-05-18
您好,我的理解是您列的分录没有问题,不确认财务费用科目的,就是计入其他应收款科目。
2020-10-16
您好,1和2的分录都是正确的。3分录,借银行存款,财务费用,贷应收票据。
2020-09-26
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