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老师,请问工业企业租赁支付租赁费后收到专用发票如何处理。每个月已经摊销租赁费

2022-09-16 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-16 09:06

同学,你好 借:管理费用_租赁费 应交税费_应交增值税(进) 贷:银行存款

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同学,你好 借:管理费用_租赁费 应交税费_应交增值税(进) 贷:银行存款
2022-09-16
支付厂房租赁费和物业费时,先借记“预付账款”或“管理费用”,贷记“银行存款”。收到发票后,冲销预付款,再借记“管理费用”,贷记“预付账款”。是否摊销视合同规定,如需摊销,每月借记“管理费用”,贷记“预付账款”。
2024-09-20
你好!现在没有待摊费用这个一级科目了
2021-12-03
1.当您厂里购买叉车并按照租赁形式进行时,对方每月开具租赁发票并支付租赁费用。您需要按照收到的租赁发票金额进行账务处理。 2.每月收到租赁发票时,您可以按以下方式进行做账: 借:银行存款(或应收账款,具体根据实际情况) 贷:主营业务收入(或其他业务收入,具体根据实际情况) 应交税费——应交增值税(进项税额)(如果适用) 1.每月支付租赁费用时,您可以按以下方式进行做账: 借:主营业务成本(或其他业务成本,具体根据实际情况) 应交税费——应交增值税(销项税额)(如果适用) 贷:银行存款(或应付账款,具体根据实际情况) 1.如果租赁期满后,叉车归您厂所有,那么在租赁期满的当月,您可以按以下方式进行做账: 借:固定资产——叉车 贷:主营业务收入(或其他业务收入,具体根据实际情况) 应交税费——应交增值税(进项税额转出)(如果适用)
2023-10-23
你好,借长期待摊费用 贷预付账款 专票做进项税 摊销借制造费用 贷长期待摊费用
2024-10-19
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