、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理 按照销售商品填写增值税申报表申报。
老师,我们公司作为固定资产的车辆,放在二手车交易市场销售了,那么,二手车销售发票是直接由二手车交易公司开具的吗??
固定资产清理了,交易发票是二手车市场开具的。要怎么入账,报税了
《二手车销售统一发票》由二手车交易市场统一开具 二手车经销企业的账怎么做 分录怎么做 例如 从个人收购了二手车 这个发票是二手车交易市场开具的 然后把这个二手车再卖了 也是由二手车交易市场开具 这个会计分录怎么做
买二手车只有二手车交易市场开出的二手车交易发票,没有税务系统开出的资产处置发票,这样可以入固定资产么?
老师问下,企业清理固定资产,通过二手车交易市场的把车给卖了,发票是二手车交易市场给开的,这个我怎么申报收入呢,是按照二手车交易市场的人票面价格申报收入吗
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
增值税的收入,和企业所得税的收入就不一致
您好, 所得税是计入资产处置损益了,这两个不一样是正常的。