你好,你要计算哪个期间的。

你好老师,应纳税额810是怎么计算得来的,谢谢
老师你好:这样的一张完税证明,怎么计算这期间的纳税额?谢谢
老师您好 请问补缴的海关进口增值税 属于一般纳税人简易计税期间的 现在能不能抵扣认证 如果抵扣认证了后面税务局会怎么样 谢谢
老师您好 请问补缴的海关进口增值税 属于一般纳税人简易计税期间的 现在能不能抵扣认证 如果抵扣认证了后面税务局会怎么样 谢谢
老师您好!这备注栏的税是怎么样计算的,谢谢
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
就是2021年8月1日到2022年7月31日的纳税额
你好,你截图的这个里面都算进去的,增值税,如果是增量留底退税的话,第二个需要把这个删除。
老师还是没明白
你好,就是你截图的这个全部都算进去的。
那最后的合计写着退税金额-1046841.71,也就是这期间的纳税额,这样。
增值税的你看下是什么原因, 附加税的要算进去,正数加上负数,这个才是你缴纳的。
好的,谢谢!
不用客气,工作愉快。