你好 借:管理费用 800,贷:银行存款 800 借:税金及附加 300 , 贷:应交税费—车船税 300 借:应交税费—车船税 300 , 贷:银行存款 300
收到一张车辆保险发票,交强险800元,车船税300元。1100元已付平安保险公司。分录该怎么处理
老师你好,我司名下的车辆,本期支付商业车辆保险费7115.74元,交强险保险费900元,保险公司代收车船税360元,总合计我司对公户支付8375.74元。我司收到发票金额是8015.74元保险费发票,但备注栏备注了已代收360车船税。老师我想问下,这要怎么做会计分录呢?
我公司用公户交给保险公司车辆强制险1600,车船税157,我们银行给他付了1757元,他只给我们公司开了1600元的强制险发票?分录怎么写?
我公司用公户交给保险公司车辆强制险1600,车船税157,我们银行给他付了1757元,他只给我们公司开了1600元的强制险发票?分录怎么写?
付车辆保险5173.24元,(共2张发票),其中一张普票保险费149.85元,另一张专票价税合计4798.39元,但发票备注了代收车船税225元,5173.24=149.85+4798.39+225,,为什么车船税没有发票呢会计分录怎么做?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
谢谢老师耐心解答。老师,中间的分录,要不要过,其他应付款—平安财产保险公司?比如800的那个 借:管理费用 800,贷:其他应付款-平安 800 借:其他应付款-平安 800,贷:银行存款 800
你好,不需要通过 其他应付款 科目过渡