您好 接受启明公司投资28000元存入银行。 借:银行存款 28000 贷:实收资本 28000 收到某电子公司投资,其中设备估价33000元,并交付使用,材料价值15000元验收入库。 借:固定资产 33000 借:原材料 15000 贷:实收资本 48000 自银行取得期限为6个月的借款120000元存入银行。 借:银行存款 120000 贷:短期借款 120000 上述借款年利率5%,计算提取本月的借款利息。 借:财务费用 120000*0.05/12=500 贷:应付利息 500 收到某外商投资投入的录像设备一台价值65000元,交付使用。 借:固定资产 65000 贷:实收资本 65000 用银行存款10000元偿还到期的银行临时借款。 借:短期借款 10000 贷:银行存款 10000

:兴达公司2013年12月发生下列经济业务:(1)从中国农业银行取得期限为3个月的借款1000000元,存入银行。(2)接受新生公司投入一台机器设备,价值300000元,设备已交付使用。(3)接受光华公司货币资金2000000元投资,存入银行。(4)计提本月短期借款利息32000元。(5)收到海康公司投资,其中,不需安装的机器设备一台,价值400000元,增值税进项税额52000元,设备已交付使用;原材料一批,价值15000元,增值税进项税额1950元,材料已验收入库。(6)经董事会大会决议用资本公积500000元转增股本。要求:根据以上经济业务编制会计分录。
利和股份公司2×12年7月份发生下列经济业务:(1)接受大力公司投资50000元存入银行。(2)接收电子公司投资,其中,设备估价70000元交付使用,材料价值15000元验收入库。(3)自银行取得期限为6个月的借款200000元存入银行。(4)上述借款年利率6%,计算提取本月的借款利息。(5)收到某外商投资投入的录像设备一台,价值24000元,交付使用。(6)经有关部门批准将资本公积金30000元转增资本。(7)用银行存款40000元偿还到期的银行临时借款。要求:根据上述资料编制会计分录。
利和股份公司2×12年7月份发生下列经济业务:(1)接受大力公司投资50000元存入银行。(2)接收电子公司投资,其中,设备估价70000元交付使用,材料价值15000元验收入库。(3)自银行取得期限为6个月的借款200000元存入银行。(4)上述借款年利率6%,计算提取本月的借款利息。(5)收到某外商投资投入的录像设备一台,价值24000元,交付使用。(6)经有关部门批准将资本公积金30000元转增资本。(7)用银行存款40000元偿还到期的银行临时借款。要求:根据上述资料编制会计分录。
1.业务处理题利和股份公司2×12年7月份发生下列经济业务:(1)接受大力公司投资50000元存入银行。(2)接收电子公司投资,其中,设备估价70000元交付使用,材料价值15000元验收入库。(3)自银行取得期限为6个月的借款200000元存入银行。(4)上述借款年利率6%,计算提取本月的借款利息。(5)收到某外商投资投入的录像设备一台,价值24000元,交付使用。(6)经有关部门批准将资本公积金30000元转增资本。(7)用银行存款40000元偿还到期的银行临时借款。要求:根据上述资料编制会计分录。
利和股份公司2×12年7月份发生下列经济业务:(1)接受大力公司投资50000元存入银行。(2)接收电子公司投资,其中,设备估价70000元交付使用,材料价值15000元验收入库。(3)自银行取得期限为6个月的借款200000元存入银行。(4)上述借款年利率6%,计算提取本月的借款利息。(5)收到某外商投资投入的录像设备一台,价值24000元,交付使用。(6)经有关部门批准将资本公积金30000元转增资本。(7)用银行存款40000元偿还到期的银行临时借款。要求:根据上述资料编制会计分录。
我司是主营软件开发的科技公司,新出台的税务总局2026年第13号公告,销售软件产品的同时提供的软件安装,维护培训等服务,适用于软件产品13%的税。请问这个政策出台以后,如果我们软件销售和服务的合同分开签订,服务费也要按照13%税率开具发票吗?
老师好,我还是不太明白,老师好,今年2026年1月1日起房屋租赁从5%降为3%。我们与幼儿园订立合同,从2 5年6月1日开始收租金到次年的9月止。合同约定每年2月28日前收取租金,对于这种跨两个年度,又恰逢税务局降税,我们该如何开票,如何申报呢?需要补申报还要交滞纳金吗?
如何在税务局查询,税务登记地址的信息
老师,我们单位要给客户(个人)一笔好处费,对方什么也提供不了,我怎么记账?只有回单
居间费可以进项税额抵扣吗
老师我们是物业小规模纳税人 之前代收水属于差额征收所以给水厂交的那部分直接借记银行存款贷记其他应付款 24年的时候收到水厂55万发票属于预付款直接借记其他应付款贷记银行存款 所以其他应付款余额在借方 去年一年收的水费进账后现在借方还有二十几万 26年开始代收水费不能差额征收了那就是直接借记银行存款贷记业务收入 那其他应付款借方的余额怎么办?怎么转出?
公司财务账上挂了其他应付款~法人,法人实缴先是以投资款形式转入,后能立马能以偿还法人垫付款转出吗?
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
金蝶kis云专业版,怎么知道一年做了多少笔分录
个人代开的维修费需要申报劳务所得吗