合同有上增值税有单独写明的要按不含税金额*3%。如果没有就是开票金额*3%
老师好!我司与客户签订三年劳务服务合同,合同金额1400万,每月开票31万。请问我们的印花税怎么计算呢,按合同总额一次计算,还是按每个月实际服务费来计算印花税呢?这个税是要客户交还是我司交?该合同的印花税率是0.3‰吗?
请问印花税:我们和A公司有交易往来,是按照给他开票的金额来计算吗?我们交万分之三,开票金额*万分之三?这样计算吗
老师,我单位购销合同印花税,之前一直都是按本月认证的进项发票金额和开票的金额,乘以万分之三计算的,我们新来的财务部长非说进项票本月没签合同就不用交,还能这样操作吗?
您好!老师,建安行业,印花税如果没签合同,但有收入的话,我是不是可以直接按不含税收入的万分之三交印花税呢?有时候有些有合同,有些没合同,我是不是也可以直接按已开销项票不含税收入金额的万分之三交印花税呢?因为太难清理有合同和没合同的了,我们公司除了要交和客户签合同的印花税外,是不是还要加上采购合同金额的万分之三也要交印花税呢?
我是会计小白,然后我们公司帮A公司代付款给B公司,出纳已开发票。现在出纳有个问题:我们税负率是千分之三,每个月固定交税差不多在三千左右,帮A公司代付了1000万以后,她自己算的是要交3万多的税,直接按照(1000×千分之三)算的。这种算法是不是不对?如果对方开相同金额和税费的发票,那么对税负率会不会有影响啊?还是说没影响,我刚来也不太懂,她问的时候我也没太听懂她说的到底什么意思
金蝶财务软件,2年使用权,1373.7元,计入什么科目比较好
你好,老师我的问题是员工自己交社保在实务中怎么操作?你好老师,单位来了个新员工这个月需要交社保老板让他自己承担,我们新开的一般纳税人社保新户,这个员工的钱直接转到公司账户可以吗?会计分录怎么做好?还有一点他8月份有几百块钱的工资,单独给他发工资,社保让他单独转行吗?
老师,这个权益转成本的那个分录是原账面+新公允,与红字这里的合并成本不是矛盾了
未毕业的实习生,我公司与其签订了实习协议,到期人就回学校,不缴纳社保,每月正常发放工资,其个税按工资薪金申报,还是按劳务报酬申报?
老师,早上好,[强][强]有会计证补贴交社保了![玫瑰][玫瑰] 个人部分只需要交300元每月,目前养老个人部分交440,医疗交124,净赚将近300元! 单位部分单位另外交!我在网上看到这个消息,是什么情况呢?
请问老师 公司为自然人独资型有限公司,股权转让的话是否需要在税务上申请还是直接去工商申请变更?
老师好,有两个问题,1.我们是首单出口,本月进项发票已收到,税务说先要提交资料给他们审核,审核后再做网上退税勾选,那请问这个月进项发票要入账吗?采购的分录如何做?2:请问出口货物情况表在什么情况下需要申报?我们是首单,C类,分三次预收,款已到。谢谢!
实发工资93923,企业承担社保23934.72,个人承担社保9889.77,计提工资计提社保,发放工资,缴纳社保的分录应该怎么写呢?
老师你好就是现在湖南的社保和医保是一个地方申报吗?
老师您好,一般纳税人酒店,因特殊原因前台收款是个人微信号收款,可以用这个微信收入直接转给员工报销吗?这些收入和费用都会记账报税
我们开票金额高,实际利润低,这样也要按和A公司合作的所有开票金额来报印花税吗
看合同咋签的。,和你说的这些没关。合同有上增值税有单独写明的要按不含税金额*3%。如果没有就是开票金额*3%
好的,合同上没有写明具体数字,另外我们的增值税是免税的,运输代理协议,那我们就是按开票金额的3%来开吧
是的同学,你的理解是对的