请问老师,是用(应付现金股利)还是用(未分配利润)这个科目?

请问老师,给股东分配普通股股利,借:利润分配—未分配利润 贷:应付股利 发放:借:应付股利 贷:银行存款 那缴纳的20%个税怎么做分录?
1、企业宣告发放股利时: 借:利润分配——应付现金股利(还是未分配利润) 贷:应付股利 2、企业支付股利时: 借:应付股利 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 3、股东为自然人时,企业应代扣代缴其个税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
请问老师,我这个 分红做的对吗? 股东分红做的会计分录: 1、计提分红款: 借:利润分配-应付现金股利 贷:应付现金股利 2、应付分红款: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付现金股利 3、支付分红款时: 借:应付现金股利 贷:银行存款/现金
公司给其他股东单位银行打款利润分配 借:利润分配—应付股利 , 贷:应付股利 借:应付股利 , 贷:银行存款,个人所得税用按多钱扣除
昨天张芮老师说给老板分红如果是10,借利润分配-未分配利润10.贷应付股利10,又说分红缴税时分录,借应付股利10.贷银行存款8贷应交税费-应交个人所得税2.不知我以上分录对否,请指正
以前年度22年-25年漏提折旧,补提折旧怎么补提呢? 是计入利润分配未分配利润还是以前年度损益调整?
老师我今天去面了一个公司挺大的,现在是初创,老板说资金流水上千万,想找个财务总监不用做账,说账都在财务公司,说也不是不交税是合理节税,说比如我现在买了2辆100万的车,两年后30万卖点;再比如我做药柜卖给中间10个点,他再卖给物业公司2个点就是AB合同,那我怎么让中间人合规,让他个人去开票或者让他成立个体户开票,听起来老板好像说的也头头是道,但是我就不理解账交给财税公司能合规吗?工资确实比现在高,但是感觉云里雾里的,而且离家挺远的,特别犹豫要不要去,因为如果去就上了一个台阶,不去可能以后一直就是个核算会计。
老师,老板同时是两个公司的法人,是不是都需要报个税,我是公司的财务,公司的报税是外账在做,我上个月接回来一家,报增值税0申报,以为法人在另外一家公司的个税已经报过了,我就没有报,结果税务系统发通知说我3月未申报个税(公司没有业务和员工只有法人),叫我带上资料到税务局去办理,我现在是不是先在电子税务局上面把3月的先报了?还是明天直接去税务局办理
山东分公司独立核算 ,只上社保,社保款是北京总公司转到山东分公司的账务该怎么处理?
个体户工商年报截止日期是什么时候?
#提问#请问老师长期待摊费用已摊完的在下年的表中不提现对吧?跟固定资产不一样,
3月底已经按照月底的汇率。算了汇兑损益。那4月把应收账款收回来了。那4月收款了应收账款的汇率按哪个来呢
老师我们是生产行业,比如料工费加起来一共是10000块钱,生产出来A产品50公斤,B产品是40公斤,B产品要次于A产品,这种情况该怎么成本核算?
我们承包的甲方的工程,甲方把工程款直接付给了劳务公司农民工,是21.22.23.24年都有支付,但是甲方和劳务公司都提供不了付款回单了,让劳务公司写说明能平账吗?
请问郭老师,劳务派遣按2026年新规,工资和服务费要开一张发票,客户年底发一次工资,服务费是按月转给我们的,这个怎么开票呢?
第一个就是用应付股利就可以,但是你需要做一个结转,借利润分配未分配利润,贷利润分配应付股利 最后还是结转到未分配利润
必须先用利润分配-应付现金股利吗
对的,是的,是这么做的。
7月的我没录,直接借未分配利润,贷应付股利了,要不要再改回来?
需要的,需要修改回来的。
利润分配一级,我只添了一个二级科目【未分配利润】,没有添加【应付现金股利】
这样子的,是吗
对的,是的,是这么做的。