请问老师,是用(应付现金股利)还是用(未分配利润)这个科目?

请问老师,给股东分配普通股股利,借:利润分配—未分配利润 贷:应付股利 发放:借:应付股利 贷:银行存款 那缴纳的20%个税怎么做分录?
1、企业宣告发放股利时: 借:利润分配——应付现金股利(还是未分配利润) 贷:应付股利 2、企业支付股利时: 借:应付股利 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 3、股东为自然人时,企业应代扣代缴其个税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
请问老师,我这个 分红做的对吗? 股东分红做的会计分录: 1、计提分红款: 借:利润分配-应付现金股利 贷:应付现金股利 2、应付分红款: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付现金股利 3、支付分红款时: 借:应付现金股利 贷:银行存款/现金
公司给其他股东单位银行打款利润分配 借:利润分配—应付股利 , 贷:应付股利 借:应付股利 , 贷:银行存款,个人所得税用按多钱扣除
昨天张芮老师说给老板分红如果是10,借利润分配-未分配利润10.贷应付股利10,又说分红缴税时分录,借应付股利10.贷银行存款8贷应交税费-应交个人所得税2.不知我以上分录对否,请指正
己付款未收票(合同争议,对方拒绝付给票,这个坏帐分录怎么做)
老师,收到发票公司名称,对方收款账户公司名称名称不一样,缴电费发票,我用哪个名称为准呢
老师,我们的房租费今天才收到2023年的发票,原来一直挂账,这个收到发票后怎么摊销呢
老师请问下,我现在填季度报,以前本期金额都是填当月,本年累计金额就是不对的,是不是我现在要改成10-12,这个季度,还是就填一个12月份的也可以
老师,请问:股东转入了部分投资款到基本户,已经按次缴纳了印花税,请问下面税务和工商方面还需要做什么
长期待摊费用当月收到钱和未收到票,费用如何做账
老师,客户付从微信转钱过来,开发票不影响吧
发放的生育津贴补助,已经发工资了,不发放给员工,请问如何做分录冲账
老师,请问总分公司是独立核算的,分公司的企业所得税不能享受小微企业优惠吗,按25%缴纳
请问老师,年终结账是要等年度汇算清缴后才能结账吗?
第一个就是用应付股利就可以,但是你需要做一个结转,借利润分配未分配利润,贷利润分配应付股利 最后还是结转到未分配利润
必须先用利润分配-应付现金股利吗
对的,是的,是这么做的。
7月的我没录,直接借未分配利润,贷应付股利了,要不要再改回来?
需要的,需要修改回来的。
利润分配一级,我只添了一个二级科目【未分配利润】,没有添加【应付现金股利】
这样子的,是吗
对的,是的,是这么做的。