你好,做到其他应付款里面的。
老师,期初建账的时候老板报销各种装修费(都是老板个人卡支付)可以可以先做一笔 借 现金 贷 其他应付款然后报销费用的时候借管理费用贷现金吗?
老师您好,我现在在做一笔信用卡账单的记账业务。应还50000元,已还40000元,剩余金额10000元做了账单分期。分3期还款。分期的时候,该笔业务如何做凭证??还款的时候,我如何做凭证呢? 信用卡是公司财务的个人信用卡,主要用于公司采购支付。因为采购员用信用卡是和他的采购备用金混用的。所以做账的时候,每笔刷卡的费用,我们都记做是采购员刷卡借的备用金,最后冲减备用金,这样比较容易对账。 我前期做账科目信用卡部分的是,借:采购备用金 贷:其他货币资金信用卡;还款的时候就是:借:其他货币资金信用卡 贷:现金或者银行存款等。 我现在就是对于信用卡的分期业务做凭证不会做?请指导。
老师,公司才注册,没有实收资本,房租和买办公用品都是法人用微信支付的,我做账借:其他货币资金—微信 货:其他应付款-法人 借:管理费用-办公费 货:其他货币资金-微信 这样做对吗?
老板的信用卡,消费的时候内账怎样记账,是借管理费用,贷,其他货币资金_信用卡,可以吗,这样信用卡在没有还的时候,都是余额在贷方可以吗
请问老师,关于公司的现金管理可以这样操作吗?老板娘从银行提现,然后再存到她的个人卡上,这张个人卡是老板娘专门存现金费用报销的卡,这张卡绑定微信,然后每次有报销的,老板娘就从微信转给业务人员,每月底卡余额,再与出纳账上核对,这样可以吗?有风险吗?
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
老师我们公司是商贸业库存商品和其他应付款金额有点大,会有风险吗,
这是欠了个人的钱,如果你做其他货币资金数的话,这属于你企业的信用卡了。