您好 是一张发票 不是一张股票吧? 对应要结转成本的

老师你好,我想问下,我公司开了一张销售发票给其他公司,产生了主营业务收入,但是这家公司一直欠款我公司,所以这笔收入并没有商品出库,那么还需要结转主营业务成本吗?
老师,你好 收入中与联营方的平摊50%的销售收入。是确认我公司的主营业务收入?对取得该项收入所付出的成本即是主营业务成本。如果是我公司租入的仓库,那么其主营业务成本是我的租金,如果是我自用的固定资产,那么主营业务成本就是我固定资产的折旧额。我的理解正确吗?老师。
老师你好,我是做那个中介服务的,但是我开出的发票是电子普票,但是我做分录我写的是劳务收入;应收某某公司 主营业务收入,那我还做其他分录吗?
老师你好,我开出去啊,一张股票的话就是我的公司收入,那我做一笔分录就是销售收入应送入某公司,然后主营业务收入,那我还要结转成本吗?
老师你好,我开的是普票免税,我做分录是销售收入,借应收 贷方是主营收入,那还要结转成本吗?
老师,上海的受益人备案怎么操作呢?
全国统一规范电子税务局操作指南2025年的发一下
老师好,受益人填表那个,怎么做,有流程吗
老师好,建筑公司收回的成本票,借:工程施工-材料费-xx项目 贷:应付账款 什么时候结转成本比较合适呢
老师,我们是建筑公司,今年一月份开了一张50万的发票,但是对方只付了20万元,另外30万元转到其他方付,其他方就要开发票才能付款,请问可以把50万的发票做部分冲红吗
老师我们公司刚增资 这个印花税啥时候缴纳啊
老师,小规模企业,30之内的,这个收入,进那个可能啊
报表存货里面含:原材料,库存商品,周转材料。这个周转材料指的是不是包装物。我现在入库的除了生产的产成品,其他都入的原材料。包装物是不是应该单另入一个类别啊
老师注销时借实收资本,贷银行存款,银行出现负数怎办
老师,我们公司是服务业,做很多项目是需要评审老师评审的,评审老师都是专家库的个人,我们每次付款给老师,他们都是不愿意交个税,也不愿意开票,这个没得商量,而每年的这种评审费用都很大,又没票进成本入账,所以就一直导致利润虚高,所得税费用很大,我想问下老师,像我们这种情况,做直接先做无票支出入账,账面核算出真实的利润,到企业所得税汇算清缴时还需要调整吗?如果再纳税调增这些大额的成本费用等于还是没有入账,因为我们确实是真实发生的,如果用公户打款的话每次支出都会有流水证明这笔支出费用,只是没有发票,我们让老师每次收款后手写一个收款收据这样行不行?
嗯,是的,是普票,现在国家不是免税吗?然后我就做了一个销售收入,应收某公司,主营业务收入,那我还要结转成本,主营业务成本和商品吗?是这样子做吗?
请问单位是对外销售商品的吗
老师你好,是的,我把货给别人去做加工,别人给我了
那是这样账务处理的哈