您好,没问题这个是可以的
老师你好,供应商给我们开的发票结果他们给弄丢了,他们想问把底联复印一下盖个公章我这边做账可以吗
你好,我想问一下我把给公司抵账的发票联抵扣联弄丢了,只有业务留存联,公司可以用复印件抵扣走账吗,会计会不会不认可啊?
老师,请问一下:我们提前把购买方的发票开出来,结果把购买方的发票联给弄丢了,不过开的是普通发票,可以用复印记账联给购买方做账吗?购买方是教育局!
老师,公司的进项专票的发票联和抵扣联都丢失了。可以用记账联的复印件做记账附件和抵扣勾选的认证凭证吗?
老师,供应商把专票的发票联搞丢了只有抵扣联给我们,可以拿抵扣联的复印件入账吗
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师那这种本来就是复印件,我可以直接复印做凭证吗
没问题,直接用这个就可以。
或者我复印做抵扣凭证留存,这张有鲜章的做账
也可以的,鲜章做账就行了