同学你好 这个不对你可以改

老师,帮我看看科目余额表是平的,利润表与资产负债表不对,是咋回事
老师,帮我看一下固定资产科目表好像不对吧
老师,我设置的科目和后面资产卡片上的目录,不一致都帮我看看,我要不要修改固定资产的科目,和卡片上保持一致吗?
您帮我看看,固定资产清理这个科目,做的对不对?
老师,帮我看看这个报表,资产合计,固定资产得加净额对吗,帮我看看资产那边最后合计数对不对,这些
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
老师,社保增员怎么操作
老师,请问劳务派遣公司如果是一般纳税人,一般开具全额还是差额发票,税率多少?另外,差额发票的进项税额可以抵扣嘛?
货代收 报关费跟陆运费,但是开不了代理报关费,那品名应该开具什么应税发票呢?
老师,三个自然人的公司股权转让给另一个国企公司,三个自然人公司评估结果净资产是-314万,股权转让价格可以是0吗
老师您好,我想咨询一下当月的发票开出来,款没有打进来,需要做账吗
年终奖个税申报时,只申报了第一次发放的10万,其实是20万分两次发放的,在第二次发放时应该如何申报个税呢?
郭老师,毛利率30%,成本100万,税率0.13*1.12*1.0003*1.05,我的销售报价多少,怎么算
农户自产自销咸鹅税点多少
怎么改,分录怎么写?
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
这样对不
同学你好 对的 第一个分录是这样
麻烦老师看一下分录
按照我上面给你的就可以
那这张科目余额表期末余额在贷方对不
哪个科目的余额呢
固定资产清理
然后早做 借银行 贷固定资产清理 借固定资产清理 贷营业外收入
分录也写了,现在科目余额表对吗
第一个图片没有余额了
是的,做到营业外收入了,现在表格对吗
同学你好 嗯 这样就对了