你好,按月计提的1、计提时: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬—工会经费 2、缴纳时: 借:应付职工薪酬—工会经费 贷:银行存款

老师好!我想咨询一下当月增值税需要计提吗?次月缴纳,是计提当月结转还是次月结转?会计分录是怎么做的?谢谢!
老师,您好,我们是学校的,收到一笔学费怎么做分录?还有计提员工的工资怎么做分录啊?
学校一次性收取了一年的水电费,每月分摊掉 会计分录应该怎么做呢
老师你好,我想问下如果工会经费一年交一次,那是按全年工资总额的2%计提吗
老师我想问下高中学校的工费经费,是一月计提一次,还是一年计提一次,怎么做会计分录?
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
这个是事业单位,要按双报告走呢,做账跟我们企业不一致呢,需要如何做账呢
把管理费用改成单位管理费用即可,其他一样的
预算会计借:事业支出 贷:资金结存
计提时:借:单位管理费用 贷:应付职工薪酬-工费经费,支付时:借:应付职工薪酬 贷:零余额账户用款额度 借:事业支出 贷:资金结存-零余额账户用款额度 您看,对不对/
是的,你的理解是正确的