你好 借银行存款 贷其他应付款
老师你好,想问下事业单位收到上级的工作经费如何入账
中医诊所收到事业单位的,医保报销款,请问要如何入账?
事业单位收到标段公司的银行履约保函如何做账?收到保证金呢?
您好,老师,我单位收到社会保险失业补助金,如何做账?
老师我想问下事业单位,比如高中收到的质保金如何做账
请问公司销售产品时有时会赠送一些小礼品,这个礼品出库应该怎么做,直接和产品成本一起结转还是?
请问老师,2024年利润超300万,不是小型微利企业。哪么2025年企业所得税可以享受小型微利企业吗?
老师好。问下 1.印花税的应税凭证名称,怎么填写,合同类型吗,服务类? 2.服务类合同税目是选择技术合同吗
出口报关单上的金额可以分开开票吗?
求规范写法:收入和退费分开写,还是合并写一张凭证
老师,请问24年12月乘坐的火车,电子发票是25年1月开的,在25年1月抵扣的,怎么做分录
老师 开普票给个人名字可以吗?需要什么
去年只有一笔业务,借管理费用 贷其他应付款5000,今年截止9月没有一笔业务,今年三季度财务报表,未分配利润期末余额填0,还是-5000
老师你好,我想问下,第三季度的小规模收入分录怎么做
老师这个补交的税金,是下边分公司走的营业外收入,我们现在没法分是哪个分公司的,所以不能借营业外收入
这个是事业单位,应该复核双报告的原则,需要如何做账呢
你好,学员,就是按照上面做账的