1借原材料90000 应交税费应交增值税进项税额11700 贷银行存款101700
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
2借原材料65000 应交税费应交增值税进项税额8250 贷银行存款5450 应付账款67800
3借应交税费应交增值税进项税额15600 贷应交税费待认证进项税额15600
4借固定资产200000 应交税费应交增值税进项税额26000 贷实收资本220000 资本公积6000
5借管理费用7000 应交税费应交增值税进项税额910 贷银行存款7910
6借固定资产500000 应交税费应交增值税进项税额45000 贷银行存款545000
7借应付职工薪酬9040 贷库存商品8000 应交税费应交增值税进项税额转出1040