1借原材料90000 应交税费应交增值税进项税额11700 贷银行存款101700

26年的成本,但是发票24年底开出来了,也没有付款,这要怎么做账
技术服务费做长期待摊费用分摊,能全额扣除吗,汇算清缴时还用不用调增
技术服务费普票是几个点
行政事业单位制作的制度牌,宣传栏应该记入什么科目
年度销售额200W左右开个体好还是公司呢
老师好 个人生产经营所得税率能发一下不
刚成立的公司开了一张6万元的技术服务费,没有走公户,这个算不算虚开发票
老师,银行的手续费在2025年12月的凭证里面已经记账,但发票是在2026年1月份开的,能把发票直接沾到12月份的记账凭证后面吗?如果是普通发票的话
老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
我是 我是卖方 因对方录错了价格 导致我们多开了票 对方多给了钱 当发现后已经好几年了 现在要退回部分钱 该怎么处理
2借原材料65000 应交税费应交增值税进项税额8250 贷银行存款5450 应付账款67800
3借应交税费应交增值税进项税额15600 贷应交税费待认证进项税额15600
4借固定资产200000 应交税费应交增值税进项税额26000 贷实收资本220000 资本公积6000
5借管理费用7000 应交税费应交增值税进项税额910 贷银行存款7910
6借固定资产500000 应交税费应交增值税进项税额45000 贷银行存款545000
7借应付职工薪酬9040 贷库存商品8000 应交税费应交增值税进项税额转出1040