您好 因为使用年限超过了一年 所以计入了股东资产科目不计入费用 因为是开具的增值税普通发票 所以不可以抵扣进项税额 就不单独写进项税额科目

老师,为啥这个不是直接计入费用科目,然后他这个开的发票也是没有算进项税额,是为啥呢?
老师,为啥会计利润里面没有将这两处成本算进去呢?这购入生产设备也是企业的成本支出啊,还有这个成本费用工资200为啥也不算进去不减掉呢?求老师指导一下,谢谢老师
老师,这种题,为啥换出的股票没有销项税,而换staff题目也没给出进项税但是,,咋看这个涉不涉及相关税费
1.解释下那个进项税额是什么?啥叫抵扣 2.2里面的那个实际增值税进项税额为啥不算进去 3.4里面的这些税为啥不计入这个工程的费用?还是所有税都是统一按那个应交税费账户核算
老师收到林业局拨款20万,这个进啥科目呢。这钱是最后审核完项目才让用的,有个老师让进其他收益,可是没有呀
请问那个做过出纳和全盘账会计,麻烦告诉我一下,他们详细是做什么工作?详细点,亲身经历的,
请问申报企业所得税中,职工薪酬填写数据为本年度数据吗?比如今年未计提也未发工资,但往年有没有发的,怎么填写?
企业所得税季报,资产损失是填写这三个月的累计折旧吗?还是直接选择否?
一个公司有销售货物,有设计服务,设计服务应该按什么税率
老师,公司购买的材料,没有签订合同要缴纳印花税吗
老师商检的离境口岸跟报关单的离境口岸不一样,报关行说不影响报关,那影响出口退税吗
季报企业所得税表,职工薪金,是每月发放到手里的工资吗?不包括公司给补的社保那块吗?
老师,你好,我现在在一家市政专业分包公司,现在统计税务后台的成本票之后发现比账务入账的还多了近一千万,想针对这些问题,向您咨询一下,后续如何操作,如何避免被税务稽查呢? 公司迄今为止开票额在2.6亿,成本在2.8亿,有一千多万成本是因为前期开票错误未入账重新开具,有部分是多开了,有部分普票专票开了两遍,对方不会冲红等问题。
计提工资借:管理费用-职工工资100贷应交税费-个人所得税20应付职工薪酬-应付工资80发放工资借应付职工薪酬80贷银行存款80缴纳个税借应交税费-个人所得税20贷银行存款20简化流程,这样做可以吗
老师好,我20224年有一笔账财务会计和预算会计金额不符,今年才发现怎么改?
你说意思是说这些东西是使用年限超过一年,然后就是计入固定资产是吧
这些东西是使用年限超过一年,然后就是计入固定资产 是的