您。好,是的,是这个意思的。

总公司在北京,分公司在内蒙古自治区,分公司独立核算,而且再无下级公司,填写《企业所得税汇总纳税企业总分支机构信息备案表》其中对这几个问题该怎么填写?1.跨地区转移类型是什么2.分支机构层级是多少级3.分支机构是否继续分配 4.不同税率地区标识 是什么?5不懂什么是就地缴纳标识 6.汇缴企业类型怎么填7.参与年度汇算清缴标识是什么
老师 总分机构单独申报企业所得税,平时按照实际的利润额预交企业所得税的话,年终汇算清缴的时候是不是分公司不汇算清缴,总公司统一汇算清缴就可以了?
老师,填企业所得税汇总纳税总分机构信息备案的时候,参与年度汇算清缴标识选否,是不是分公司汇算清缴就不需要汇总到总公司这边来了
老师,总公司给分公司所得税备案,总公司又是小型微利企业,是否就地缴纳和是否参与汇算清缴怎么选择
企业所得税汇总纳税总机构信息备案表总分机构的就地缴纳标志怎么选,总公司是小型微利企业,就地缴纳标志是否还是是呢
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
选择否对公司有条件的吗?我们分公司一直都是自己纳税,纳税不和总公司发生关系,我应该选是还是选否?
你好。这个按照规定来说都是在总公司汇总计算。你要是选择否,然后就是汇总计算完分公司自己申报。
选择否也需要汇总计算吗?
。都要汇总到总公司来一起计算。
那是和否是哪个环节不一样呢?
。就是一个需要自己再申报一个是总公司一起申报就行。