留抵退税转出这个18.2跟下面的分录什么关系
老师问一下,就是销项税和进项税的问题,那我们这边做税,没有销项税和进项税,都没有结转,然后到头来需要一个数据,就是交了多少税,看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的,那些抵扣的。然后最后看数据的时候,看不明白哪些到底是交了多少税,哪些是抵扣的,这个关于税就是像有一个我们没有结转吗,那到时候看不出来。有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗? 像印花税一样查这个科目应交印花税,一查就能查到交了多少,那增值税它就没有结转,一拉的话一下子看不出来交了多少税,有什么方法吗
老师,你帮我看一下我这个公司是错在哪里?就感觉他不对,我们是零开头的啊,中间有个零开头的是当季产品,然后不是零开头的就是往绩吗?我这样弄出来,我觉得我这个公司也没什么错,但是说出来他错的全部都是网际,不知道是什么原因,我不知道我哪一个环节出错了。
老师您好,请问我们这个月退货给对方了,对方也开红字发票给我们了,我们这个进项税额下个月报税要转出来500元,但是下个月进项税额有900,抵了以后进项税还有400元,这样就不用缴纳税了对吗
老师 就是留抵退税转出,然后不是多转了18.2元吗?你帮我看下是这样做吗?[破涕为笑] 那个18.2元,我老感觉不对劲儿
老师,就是留抵退税转出,然后不是多转了18.2元吗?你帮我看下是这样做吗? [破涕为笑] 那个18.2元,我老感觉不对劲儿 就是之前的留抵退税进项税额转出了,但我多转了18.2元的,这18.2元就要交增值税,下面的那些税金及附加是这18.2元的附加税呢。
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么