你好,收入不是按咱们收钱,而是按咱们和对方结算的时间。所以是8月应该确认10万元。 8月应付6万应按权责发生制计入成本。

建筑服务类公司的某个项目,8月应收账款是10万的话,8月实际收了4万,9月收款6万,8月是确认实际到账的金额是吗。如果8月应付账款其中是6万,8月付了32万,9月付了4万,那个8月确认的成本是8月实际付了费用是吗
刚刚建筑服务类公司的某个项目,8月应收账款是10万的话,8月实际收了4万,9月收款6万,8月是确认实际到账的金额是吗。如果8月应付账款其中是6万,8月付了32万,9月付了4万,那个8月确认的成本是8月实际付了费用是吗
建筑服务类公司的某个项目,8月应收账款是10万的话,8月实际收了4万,9月收款6万,8月是确认收入是4万是吗。如果8月应付账款其中是6万,8月付了32万,9月付了4万,那个8月确认的成本是8月实际付了费用是吗
公司内账的账务处理,建筑服务类公司的某个项目,8月应收账款是10万的话,8月实际收了4万,9月收款6万,8月是确认收入是4万是吗。如果8月应付账款其中是6万,8月付了2万,9月付了4万,那个8月确认的成本是8月实际付了费用是吗
公司内账的账务处理中,建筑服务类公司的某个项目,8月应收账款是10万的话,8月实际收了4万,9月收款6万,8月是确认收入是4万是吗。如果8月应付账款其中是6万,8月付了2万,9月付了4万,那个8月确认的成本是8月实际付了费用是吗
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
那如果当月按应收款来确认收入,其中有些项目停工了,然后有一些应收款收不回来的话,收入不是确认多了吗,这种情况应该怎么办呢
应收账款确认收入是符合条件时才确认。如果符合条件确认了,后来停工是后来的事。
那如果确实停工了的话,收入不是确认多了吗
这种情况应该怎么办
收入是过去的事,与停工没有关系。 就好比我们上月上班赚了5000块,这月企业破产了,那上月的5000块还是我们的收入啊。