你好,当月的销项税额为(400%2B67.8/1.13%2B2.26/1.13)*13%=60.06

某洗衣机厂货流旅游业,发展一下经营业务。批发,销售洗衣机一批。取得不含税销售额300万元。向个体户销售洗衣机一批。价税和拼收取销售额113万元。江陵售价2.26万元的洗衣机赠送给客户。购进原材料一批。增值税专用发票上注明的货款和进项税额分别为262万元。34万元。专用发票本月已通过税务机关的任务。购进生产设备一台,真值税,专用发票上注明的。价款和税款分别为100万元,13万。要求计算该洗衣机厂202年2月份应纳增值税税额
1、甲企业为增值税一般纳税人,主要从事洗衣机的生产和销售,2019年7月发生如下业务:(1)从乙公司(一般纳税人)购进生产用零部件一批,取得增值税专用发票,价款为10万元(不含增值税);同时,委托丙运输企业(一般纳税人)运输该批零部件,取得增值税专用发票,价款为2万元(不含增值税)。(2)销售X型洗衣机一批,该批洗衣机销售额为20万元(不含增值税)。(3)销售Y型洗衣机一批,该批洗衣机销售额为5.65万元(含增值税)。(4)将一批新试制的Z型洗衣机赠送客户,该型号洗衣机尚无同类市场销售价格,该批洗衣机的生产成本为30万元,成本利润率为10%。已知:甲企业取得的增值税专用发票均可在当月抵扣。试计算甲企业2019年7月应缴纳的增值税税额。
人甲公司为增值税一最的税人,主要从事家电的生产和销售业务。202年3月发生以下业务:(1)向乙商场销售自产洗衣机批,含增值税销售额226万元,收取包装物押金3.39万元。(2)向客户无偿赠送洗衣机10台,同类型洗衣机不含税价3000元/台。(3)采取以旧换新方式销售洗衣机一批,不含税销售价100万元,实际收取不含税价款80万元。(4)将20台自产空调用于员工福利,无同类型空调对外销售价格,自产空调成本2000元/台。(5)外购原材料取得增值税专用发票注明税额30万元。(6)销售部李某国内出差,取得10张高铁票,合计金额5000元。知:销售货物增值税税率为13%:铁路旅客运输服务按照9%i计算进项税额:
某洗衣机厂2022年2月发生以下经营业务:(1批发销售洗衣机一批,取得不含税销售额400万元;②向个体户销售洗衣机一批,价税合并收取销售额67.8万元;(3)将零售价2.26万元的洗衣机作为礼品赠送给客户。该厂当月的销项税额为[了万元。(备注:答案填数字金额即可)
二、甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2020年10月有关经济业务如下(1)销售A型洗衣机1000台,含税销售单价3510元/台;另收取优质费526500元、包装物租金175500元。(2)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机每台作价117元(含税)。(3)向优秀职工发放A型洗衣机10台,每台生产成本2106元。1.计算甲公司业务(1)中销售A型洗衣机增值税销项税额;2.计算甲公司当月以旧换新方式销售A型洗衣机增值税销项税额;3.计算甲公司当月向优秀职工发放A型洗衣机的增值税销项税额。
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?