你好; 需要的; 你有收入了 那么对应成本也得结转的

老师,公司之前就有库存商品,本月只有销售收入,我需要结转主营业务成本吗,怎么结转呢
老师,我们销售发票还没有开,购买库存商品只付了预付款,这种情况,月末,库存商品要结转主营业务成本吗
请问下工业怎么结转销售成本,我的结转生产成本是 借:库存商品35万 贷:生产成本35万 销售商品时我的分录是 借:银行存款 12万 贷:主营业务收入是13万 那么现在我结转销售成本,借:主营业务成本 贷:库存商品 最后这个分录成本我应取那个数呢?
老师,是不是每个月只要有收入,就要把库存商品结转到主营业务成本,再由主营业务成本转到本年利润充主营业务收入是吗?
老师,月末结转成本,这个成本是不是本月已销售的库存商品,那剩下库存商品怎么记,有销售商品的,就月末做接转成本,没有销售产品,就不用做月末结转成本,是吗
有开增值税发票,但是款是用私户付的或现金付的算虚开发票吗
新接手的账务 应收账款负数怎么录科目余额表呢
老师,给员工支付的辞退赔偿金申报了可以税前扣除吗?
朴老师,员工本月离职,社保本月已经买了,社保本月减员吗?
请问7-12月份需要申报平台收入,申报之后平台的支出可以开发票回来抵扣企业所得税吗
老师好,2020年11月收到专项财政资金,有结余,满五年到2025.12月要结转对吧?做分录:借递延收益 贷其他收益对吗?
借:主营业务成本100 贷:库存商品100 借主营业务成本100 借库存商品-100这两个分录一样吗 影响了什么
老师计入长期待摊费用里的费用所得税应该填哪张表了。
单位卖使用过的二手车,增值税怎么算
现在我有2个问题比较纠结:1.我原来把总公司与分公司的内部往来设在其他应收款中的,这样不好核对账,咨询快账软件老师,回复快账软件,科目管理里有没有共同科目,也没有内部往来这个科目,现在我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目,资产负债表又不取值;分公司与总公司是独立核算,分公司对公的收付走的总是基本户(总公司代分公司收款,代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款);问题2,分公司的销项、进项我开始走的正常应交税费-应交增值税(销项税额/进项税额),分公司无法独立交税,应交税费一直趴在分公司的,我又把销项进项改到内部往来-总公司(销项/进项)了,这样改后,账套里又看不到增值税了,所有很纠结,请求老师帮助[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
分录怎么做呢
那你之前意思是提前结转过了库存商品成本了吗
是之前有入库,但是没有销售收入,就一直没结转
你好 ; 借主营业务成本贷库存商品; 按照销售数量 *单位成本来计算金额