你好; 借银行存款或者应收账款 贷主营业务收入- 免税收入
我公司收到对方公司开来技术服务和咨询服务的发票,我们应该怎么做会计分录
老师,我们公司开了一张免税的普通发票技术服务费,应该怎么做会计分录?
老师,我们公司开了一张免税的普通发票技术服务费,应该怎么做会计分录?
老师,请问下,开进来一张普票是研发和技术服务技术服务费34000这个怎么做分录呢?
老师,我们公司研究了一项技术,然后把这个技术出售了,也就是技术开发服务费,这样的话怎么写会计分录?
酒店行业,中央空调的热风系统可以入固定资产吗
基层卫生院24年将一笔费用应该计入业务活动费-重大公共卫生费用计入业务活动费-基本公卫费用了,25年发现错了应该怎么处理
个人财产租赁 租车给企业 是不是每月500企业也要进行个税 申报啊
非居民企业从居民企业取得的收入,居民企业是否需要代扣代缴企业所得税?税率是多少?
请问老师,我们销售了食品机械设备,并提供安装调试服务,设备款是10万,安装费是1万,我开具 安装调试费税率和大类应如何选择呢
老师,什么样的情况要签合同,所有收到钱和出去的钱都得有
老师,画框部分为什么不直接用4000*9%算利息呢
老师早!请教:比如:公司进来一吨原料价格3200元,不考虑税,装卸费500元,这个账务处理怎样做是最标准的呢?是把装卸费摊直接到原料单价里面呢?还是?
老师编资产负债表的未分配利润数和利润表有什么勾稽关系?
请问房东个人去开房租发票需要交税多少
然后我们公司用这笔收到的技术服务费代付了别的公司人员的工资,应该怎么做会计分录?
你好; 借其他应收款贷银行存款
那应该怎么结转成本?
你好; 借主营业务成本贷应付职工薪酬-工资
那应付职工薪酬在贷方的余额不用结转么?
你好; 你支付了就可以平衡的; 不会单独去做结转的
然后是不是要一个借应付职工薪酬 贷其他应收款 这样就可以平衡了
不用哈; 你支付就平衡哈; 除非你员工之前 找你公司借款了。 才是这样来平衡
老师,我支付的时候做的其他应收款,银行存款,没有涉及到应付职工薪酬,请问这样的话不是不能平衡了么?
你好 ; 是的; 你就不能平衡的; 先 做公司借款给个人;借 其他应收款,贷银行存款 ;然后发工资冲其他应收款就平衡了
那我们公司用这笔收到的技术服务费代付了别的公司人员的技术服务,也是怎么做会计分录么?
你好 ; 借其他应收款 贷银行存款
那我们公司用这笔收到的技术服务费代付了别的公司人员的技术服务,也是怎么做会计分录么?老师,是这样做会计分录么?
你好; 就是 挂其他应收款哈 ; 你公司的钱 代付了。 别人要还给你; 挂其他应收款