你好; 借银行存款或者应收账款 贷主营业务收入- 免税收入

我公司收到对方公司开来技术服务和咨询服务的发票,我们应该怎么做会计分录
老师,我们公司开了一张免税的普通发票技术服务费,应该怎么做会计分录?
老师,我们公司开了一张免税的普通发票技术服务费,应该怎么做会计分录?
老师,请问下,开进来一张普票是研发和技术服务技术服务费34000这个怎么做分录呢?
老师,我们公司研究了一项技术,然后把这个技术出售了,也就是技术开发服务费,这样的话怎么写会计分录?
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
然后我们公司用这笔收到的技术服务费代付了别的公司人员的工资,应该怎么做会计分录?
你好; 借其他应收款贷银行存款
那应该怎么结转成本?
你好; 借主营业务成本贷应付职工薪酬-工资
那应付职工薪酬在贷方的余额不用结转么?
你好; 你支付了就可以平衡的; 不会单独去做结转的
然后是不是要一个借应付职工薪酬 贷其他应收款 这样就可以平衡了
不用哈; 你支付就平衡哈; 除非你员工之前 找你公司借款了。 才是这样来平衡
老师,我支付的时候做的其他应收款,银行存款,没有涉及到应付职工薪酬,请问这样的话不是不能平衡了么?
你好 ; 是的; 你就不能平衡的; 先 做公司借款给个人;借 其他应收款,贷银行存款 ;然后发工资冲其他应收款就平衡了
那我们公司用这笔收到的技术服务费代付了别的公司人员的技术服务,也是怎么做会计分录么?
你好 ; 借其他应收款 贷银行存款
那我们公司用这笔收到的技术服务费代付了别的公司人员的技术服务,也是怎么做会计分录么?老师,是这样做会计分录么?
你好; 就是 挂其他应收款哈 ; 你公司的钱 代付了。 别人要还给你; 挂其他应收款