你好,按实际发放月份作为纳税义务发生。8月发7月份的工资,所以9月份申报的是8月份发的7月份的工资。

老师您好,我想问问,因为境外采购服务 发生的 代扣代缴企业所得税 增值税 附加税,如果 今天(8.12)申报缴纳,那么是在这个月(8月)申报的时候抵扣 还是 9月申报的时候抵扣?
老师,个税申报里面的人员异动是指税款所属期当月离入职人员吗? 9月申报8月个税,应该是按照7月份的工资表来是吧,但是我们有延迟发放工资,8月没有实际发放7月的而是6月份的,那这种情况个税是按照6月份的工资表还是7月份的呢
你好,老师,我司一主管月工资7000元,每月正常申报,扣个人所得税60元,到7月份的时候,工资应发2413.78元,我是按这个数申报的,当月不用扣个人所得税,后面实际发放工资的时候又改为7000元来发放,8月份按7000元来申报,也不用扣个人所得税,现在报9月份的工资薪金,申报7000元,扣个人所得税42.41元,我需要重新补申报7月份的工资薪金吗?
老师你好,新办企业营业执照7月营业执照办好,8月税务开通,9月申报个人代扣代缴的所属期是8月,期间7月的工资20000元8月初发,8月的工资60000元9月初发,那9月报申报个人代扣代缴按哪个数字来申报,谢谢老师
10月缴纳个税的问题汇总: 情况一:2018年9月15日发放8月工资,10月申报个税时的个税政策还是旧个税政策缴纳税款。 工资所属期:8月的工资税款所属期:9月的税款扣缴申报期:10月申报 按照3500扣除费用及旧税率申报缴纳个人税 老师请问这个申报期怎么不是9月?
老师,你好,请问我的财务帐与税务发票中待认证金额相差1038.78,(实事上2024年的发票都已抵扣,都已做成费用,未体现待认证金额)现在调帐会计科目是不是借:应交税费-待认证税费1038.78,贷:以前年度损益调整1038.78 借:利润分配-未分配利润1038.78 贷:以前年度损益调整1038.78
请问老师,我公司领用生产的产品做研发,进行工艺升级改造,借:管理费用—研发费用 贷:库存商品, 年底自查,这些研发的产品已经销售了,所以需要从研发费用转出来:借:库存商品 贷:管理费用—研发费用,实际这些产品已经没有了,但是账上又多出来了,怎么处理?
无形资产入实收资本',当月怎么摊销
2月份才发25年的年终奖,12月份计提了年终奖。那12月工资个税申报,这年终奖可以等到2月份缴纳时申报吗?
我司是建筑公司一般纳税人,2026年1月异地预交2025年12月的异地项目增值税和城建税、企业所得税,需要在2025年12月计提分录吗?分录怎么做?还是在2026年再做分录呢
老师好,我们是物流公司,这个季度利润20多万了,怎么样增加成本?该做的该提的都做了,现在还有什么发票不在系统里体现?暂估的话是不是要有发票进来?
汽修店,水利建设专项收入应税项目填的跟服务一样的金额吗?
老师请问一下应收款有一笔25万的款之前开错了票,应付款有一笔相应的机械费也是一样的,这怎么处理消掉啊
老师这个填全年的数吗?如果填的数有小误差,后期有没有影响?
老师退政策性收储履约保证金,放财务费用利息支出合适吗
好的,谢谢老师
有问题可以接着问,如满意可点已解决五星评价哈,谢谢!