你好,学员,这个可以的
老师您好!我公司十月份销售商品50个,月末结转成本10万元,(采用月末一次加权平均法结转成本)给客户开了发票确认了收入,十一月出因为对账发现问题,客户将没认证的发票退回,我这边做了发票红冲按正确的数量45个,给对方把正确发票开出来。上月确认收入分录 借应收账款 贷主营业务收入 销项税 错误发票收回按上面分录前面加了负号 又将上月结转的成本冲回 借主营业务成本-xxx元 贷库存商品-xxx元 老师这样处理对么? 库存商品台账上怎么记退回的库存商品和成本呢?
老师,粮食收储方面的账务,酵母销售,先做了主营业务收入是然后做借,主营业务成本,贷,库存商品_酵母,但是之前的会计是把酵母放入面粉核算,所以酵母期初就没有库存,现在酵母销售后,库存就变成负数,账务是在一月分,现在做二月份的账务,我要怎么在二月份把它冲平,然后并入面粉核算
老师好!请问公司是生产型企业,外账由做账公司代做的,外账没有入库存直接确认主营业务成本了,导致无库存销售的现象,现在我想把以前月份确认主营业务成本的账红冲,先入库存,再确认主营业务成本,可以吗?
老师您好,我司是商贸企业,请问下在做“管理账”情况下,商贸公司出的利润表里面的主营业务成本是否可以包括库存商品和包材?(做税账主营业务成本是只能销售出去的库存商品才能结转主营成本) 因为如果不包,利润就大,股东直接分红,而积累的库存商品虽为资产,但因长期滞销,成本没法转为主营成本有点虚增利润。
5月初已4月底盘点数据建账套,但是我想把1-4月份实现的收入 成本也体现在今年的账里,该如何做账?已确认应收的 是不是应该 借:未分配利润 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:未分配利润 借:库存商品 贷;主营业务成本 这么做分录对吗?
老师,咨询一下,现在学堂没有公开课了吗?
老师你好,我们分公司上月开票200多万,现在账上成本也有200多万,我可以把成本全部结转吗?
老师,公司补贴员工社保,他工资不变,公司补贴给他的社保部分需要申报个税吗?到底需要员工承担这部分社保补贴的个税金额吗
老师,公司要注销,账上还有30万库存,时间较长,有5-8年,质量不好了,我们可以成本价的7折出售给股东吗?税务那边怎么需要些什么资料说明?
个税申报不小心超了30人,怎么做才能不交残保金?
老师你好,我想咨询一下你,暂估入库,我的思维是先暂估,第二个月红冲,然后再入正确的对吧
老师,预缴企业所得税时,研发费用可以加计扣除吗?
老师您好,小规模纳税人的厂房出租收的租金每个月不超过十万块钱开的普票,不需要交增值税吗?
个税申报超过32人了,怎么处理才能不交残保金?
请问老师,企业出售固定资产的完整分录